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Q

問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?

2025-08-10 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-10 12:11

不對(duì),你們開紅的確認(rèn)單,對(duì)方給你開紅字發(fā)票才對(duì) 借應(yīng)付賬款 貸銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3377 追問 2025-08-10 12:18

我問你們另一個(gè)老師,你們另一個(gè)老師也是這樣解答的。可是我提交這張憑證的時(shí)候,連系統(tǒng)都說收入類要做在貸方,費(fèi)用類要做在借方。說不規(guī)范。我自己也感覺這筆分錄不對(duì)。

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齊紅老師 解答 2025-08-10 12:22

借應(yīng)付賬款 借銷售費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)抓出

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快賬用戶3377 追問 2025-08-10 12:28

老師有兩個(gè)借嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-10 12:39

對(duì)的是的,借方負(fù)數(shù)表示貸方

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快賬用戶3377 追問 2025-08-10 13:06

能麻煩老師帶數(shù)字寫一筆完整的分錄。我實(shí)在不知道到時(shí)候正負(fù)咋寫?麻煩您老師,謝謝。

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齊紅老師 解答 2025-08-10 13:07

價(jià)稅合計(jì)是5000嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款5000 借銷售費(fèi)用-5000÷1.06 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5000÷1.06×6%。

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快賬用戶3377 追問 2025-08-10 13:38

老師哪個(gè)是寫正數(shù)?哪個(gè)是寫負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2025-08-10 13:50

第一行的正數(shù) 第二行是負(fù)數(shù) 第三行正數(shù) 負(fù)數(shù)用這個(gè)-都表示了

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這個(gè)復(fù)印件也是可以抵扣的,不需要轉(zhuǎn)出啊
2021-12-24
同學(xué)您好,您可以按原來分錄做個(gè)負(fù)數(shù)分錄,然后再按重開對(duì)的發(fā)票做,或者兩份發(fā)票合在一起做,也就是按差額做就可以,借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
2021-02-23
您好,分錄看了,沒有問題,就是這2個(gè)分錄,這個(gè)發(fā)票是5月開的紅字發(fā)票, 我們?cè)?.15前申報(bào)時(shí)要在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-06-06
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.對(duì)的 3.對(duì)的 4.對(duì)的 5.對(duì)的,這樣做就可以的
2020-10-14
您好! 銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收款時(shí) 借:銀行存款 銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 支付代銷手續(xù)費(fèi) 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2021-01-17
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