你好,題目描述的價(jià)款是不含稅的,銷項(xiàng)稅額=130萬*13%?
當(dāng)月銷售產(chǎn)品一批,開具的普通發(fā)票上注明的價(jià)款130萬元,這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么算,這個(gè)價(jià)款是含稅的吧
3.某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年5一7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份購(gòu)進(jìn)批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料,取得收購(gòu)憑證上注明價(jià)款80萬元:向小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物,開具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬元;出售臺(tái)2009年1月1日前購(gòu)進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備,開具普通發(fā)票,取得銷售額6萬元。(2)6月份購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬元、稅款3.9萬元:向某超市銷售-批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元;將一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額3.5萬元,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬元,成本利潤(rùn)率為10%,無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。(3)7月分購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬元、稅款1.95萬元;向某商場(chǎng)銷售批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬元,另開具普通發(fā)票收取包裝費(fèi)2萬元:向某百貨公司銷售批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬元,取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用票。.上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。
某食品生產(chǎn)企業(yè)為為增值稅一般納稅人。從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年5月至7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份進(jìn)購(gòu)一批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料取得收購(gòu)憑證上注明價(jià)款80萬元。讓小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物開具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬元,出售一臺(tái)2009年1月1日前購(gòu)進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備,開具普通發(fā)票取得銷售額6萬元。(2)6月份。購(gòu)進(jìn)一批原材料。取得增值稅,發(fā)專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬元,稅款3.9萬元向某超市銷售一批資產(chǎn)貨物開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元,講一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工取得不含銷售。額3.5萬元這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬元。成本利潤(rùn)率為10%無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。(3)7月份購(gòu)進(jìn)一批原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬元。稅款1.95萬元。向某商場(chǎng)銷售一批自產(chǎn)貨物。開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬元。另開具普通發(fā)票收取包裝費(fèi),2萬元。向某百貨公司銷售一批自產(chǎn)貨物。開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬元。支付運(yùn)費(fèi)輸用1萬元,取得承運(yùn)部門開具增值稅專用發(fā)票。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)個(gè)月應(yīng)納的增值稅額。
3.某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年5-7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份購(gòu)進(jìn)批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料,取得收購(gòu)憑證上注明價(jià)款80萬元:向小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物,開具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬元;出售臺(tái)2009年1月1日前購(gòu)進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備,開具普通發(fā)票,取得銷售額6萬元。(2)6月份購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬元、稅款3.9萬元:向某超市銷售-批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元:將一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額3.5萬元,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬元,成本利潤(rùn)率為10%,無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。(3)7月分購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬元、稅款1.95萬元:向某商場(chǎng)銷售批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬元,另開具普通發(fā)票收取包裝費(fèi)2萬元:向某百貨公司銷售批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬元,取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用票。.上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅額
3.某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年5-7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份購(gòu)進(jìn)批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料,取得收購(gòu)憑證上注明價(jià)款80萬元:向小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物,開具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬元;出售臺(tái)2009年1月1日前購(gòu)進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備,開具普通發(fā)票,取得銷售額6萬元。(2)6月份購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬元、稅款3.9萬元:向某超市銷售-批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元:將一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額3.5萬元,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬元,成本利潤(rùn)率為10%,無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。(3)7月分購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬元、稅款1.95萬元:向某商場(chǎng)銷售批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬元,另開具普通發(fā)票收取包裝費(fèi)2萬元:向某百貨公司銷售批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬元,取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用票。.上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅額
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個(gè)180萬如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
為什么不是普通發(fā)票嗎
你好,這個(gè)就需要自己多去做題來體會(huì) 雖然是普通發(fā)票,價(jià)款也是不含稅的(專用發(fā)票和普通發(fā)票的價(jià)款都是不含增值稅的),如果是說總金額130萬,這樣才是含稅金額的?
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年7月,甲企業(yè)銷售自己使用過3年的小貨車,取得含稅增值額41200元,銷售自己使用過的包裝物,取得含稅銷售額82400元。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。