同學(xué)你好!2011年虧損? ? 不交稅? ?12年虧損? 還是不交稅 13年盈利100萬元? ? 100-500=-400萬元? ? 不足以彌補(bǔ)虧損? ? 不交稅 14年盈利120萬元? ? ? 120-400=-280萬元? ? ?不足以彌補(bǔ)? ?不交稅 15年盈利150萬元? ? ? ?150-280=-130萬元? ? 不足以彌補(bǔ)? ?不交稅 16年盈利100萬元? ? ? ? ?100-130=-30萬元? ? ?不足以彌補(bǔ)? ?不交稅 17年距離11年6年? ? ?不能用17年盈利彌補(bǔ)11年剩余虧損? ?只能彌補(bǔ)12年虧損 所以? ? ?330-300=30萬元? ? 所得稅=30*25%=7.5萬元
甲公司為符合條件的小型微利企業(yè),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定2015年度虧損8萬元,2016年度虧損3萬元,2017年度盈利16萬元,無其他需要納稅調(diào)整的事項(xiàng)。甲公司2017年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為()萬元。
. 計(jì)算題 某居民企業(yè)的會(huì)計(jì)資料顯示2011年虧損500萬元,2012年虧損300萬元,2013年盈利100萬元,2014年盈利120萬元,2015年盈利150萬元, 2016年盈利100萬元,2017年盈利330萬元。試計(jì)算2011—2017年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。(假設(shè)其不符合小微企業(yè)的相關(guān)規(guī)定。)
某企業(yè)不是高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè),也不符合小微企業(yè)條件。2013年和2014年分別虧損1500萬元和400萬元,2015年至2019年每年盈利額分別為:200萬元、300萬元、400萬元、500萬元、600萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%?!疽蟆?1)該企業(yè)如何彌補(bǔ)2013年和2014年的虧損額;(2)該企業(yè)從哪一年開始繳納企業(yè)所得稅;(3)該企業(yè)應(yīng)交多少企業(yè)所得稅額?
4、A公司2013年虧損20萬元,2014年盈利2萬元,2015年盈利3萬元,2016年盈利5萬元,2017年盈利8萬元,2018年盈利10萬元。假設(shè)無納稅調(diào)整事項(xiàng),所得稅稅率為25%。要求:(1)計(jì)算2017年A公司是否應(yīng)繳納所得稅,以及能否進(jìn)行利潤分配。(2)計(jì)算2018年A公司是否應(yīng)繳納所得稅。若繳納所得稅,則A公司應(yīng)繳納多少?(3)計(jì)算2018年A公司是否應(yīng)提取法定盈余公積。如果按15%的比率提取法定盈余公積,則應(yīng)提取多少?
案例分析題4、A公司2013年虧損20萬元,2014年盈利2萬元,2015年盈利3萬元,2016年盈利5萬元,2017年盈利8萬元,2018年盈利10萬元。假設(shè)無納稅調(diào)整事項(xiàng),所得稅稅率為25%。要求:(1)計(jì)算2017年A公司是否應(yīng)繳納所得稅,以及能否進(jìn)行利潤分配。(2)計(jì)算2018年A公司是否應(yīng)繳納所得稅。若繳納所得稅,則A公司應(yīng)繳納多少?(3)計(jì)算2018年A公司是否應(yīng)提取法定盈余公積。如果按15%的比率提取法定盈余公積,則應(yīng)提取多少?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼