你好,去年的管理費(fèi)用做成了固定資產(chǎn),而且還計(jì)提折舊了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 調(diào)整為費(fèi)用的處理是 借:利潤分配—未分配利潤 貸:固定資產(chǎn) 沖銷計(jì)提的折舊,分錄是? 借:累計(jì)折舊 貸:利潤分配—未分配利潤
借:管理費(fèi)用-折舊。 貸:累計(jì)折舊 不小心寫成了借:固定資產(chǎn),且跨年了怎么調(diào)整呀
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,20年的固定資產(chǎn)入成了管理費(fèi)用,該怎么調(diào)整賬務(wù)
去年的管理費(fèi)用做成了固定資產(chǎn),而且還計(jì)提折舊了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如何調(diào)整
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在匯算發(fā)現(xiàn)了去年固定資產(chǎn)少折舊了,如何處理呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,固定資產(chǎn)忘記提折舊了,跨年了用什么分錄
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
請(qǐng)問那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整吖啊
你好,需要做調(diào)整 比如管理費(fèi)用做成了固定資產(chǎn)金額10萬,補(bǔ)計(jì)提折舊1萬 那么??資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初? 就需要減少 9萬?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初怎么減少???用什么分錄來調(diào)整呢?
你好,需要做調(diào)整 比如管理費(fèi)用做成了固定資產(chǎn)金額10萬,補(bǔ)計(jì)提折舊1萬 那么??資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初? 就需要減少 9萬? 調(diào)整為費(fèi)用的處理是 借:利潤分配—未分配利潤 貸:固定資產(chǎn) 沖銷計(jì)提的折舊,分錄是? 借:累計(jì)折舊 貸:利潤分配—未分配利潤 上面兩個(gè)分錄,就是調(diào)整的分錄啊