你好 借?借應交增值稅-未交增值稅,貸 其他收益??
結轉未交增值稅的金額是應交增值稅吧,加計抵減金額在做借應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
加計抵減的增值稅怎么賬務處理?借應交增值稅-未交增值稅,貸營業(yè)外收入嗎?
老師,您好: 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬,借:應交稅費-增值稅--減免稅款 貸:營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉入未交增值稅,借:應交稅費--增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--未交增值稅 兩個問題:第一,我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉到 應交稅費--未交增值稅 嗎
老師加計抵減優(yōu)惠的稅額會計分錄是 借應交稅金-已交稅金 貸應交增值稅-未交增值稅 借應交增值稅-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應交稅費-應交增值稅呢?
資產(chǎn)負債表期初33萬,期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬才不用交稅對吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應稅行為免征增值稅報告,服務發(fā)生地這個填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進項稅額申報表填報進項抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營業(yè)外支出180萬元,應該是減少了180萬元,減少后的金額是120萬元,呀,怎么答案是120呢,問的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉給b b轉給了c 我們是b公司 如何做賬
老師好,我想問一下公司注銷時,資產(chǎn)負債率的未分配期初33萬,期末數(shù)16萬,這樣要交稅嗎
非標設備企業(yè) 買來各種電氣的零部件人工組裝會使用到一些電線 等輔材 這個成本怎么核算 另外比如領料單如何設計需要體現(xiàn)哪些便于成本核算呢