你好,一季度的時(shí)候是不可以彌補(bǔ)虧損的,所以是需要交稅的。
老師,小規(guī)模企業(yè),季報(bào),企業(yè)所得稅是否按照利潤總額的25%計(jì)算?如果累計(jì)到第二季度虧損10萬,第三季度盈利8萬,還要交企業(yè)所得稅嗎?
如果20年虧損了80萬,21年截止第二第二季度盈利10萬,那是不是我第二季度也不需要交企業(yè)所得稅啦?是不是今年還有70萬虧損可以累計(jì)到21年?
21年10月份開始營業(yè)的小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅虧損300萬,,22年第一季度如果盈利200萬,還需要交企業(yè)所得稅么
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,,22年企業(yè)所得稅年報(bào)本來彌虧余額額2萬,因?yàn)橐{(diào)整21年的費(fèi)用,最終導(dǎo)致22年盈利2萬,2023年10月修改報(bào)表,現(xiàn)在我報(bào)2023年第四季度的企業(yè)所得稅,第4季度盈利50萬,為什么還能彌虧,不用交稅
老師,這個(gè)分錄怎么做
老師,供應(yīng)商稅務(wù)異常,導(dǎo)致前期已抵扣的增值稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫
老師,專票開出1050,對公賬戶進(jìn)賬1000,50怎么處理?
@郭老師,企業(yè)有申請科技計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用的賬務(wù)處理怎么做呢?收到補(bǔ)貼記哪個(gè)科目呢? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師這個(gè)月紅沖了一個(gè)免稅政策的3萬,報(bào)表提示為選擇免稅政策減免稅申報(bào)表,2022年15號文行沒有找到
老師,想問下提取盈余公積的會(huì)計(jì)分錄
董事可以擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師還沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),怎么做應(yīng)交稅費(fèi)的分錄,用什么科目?
請問老師,直播合同需要繳納印花稅么?
年底進(jìn)項(xiàng)全部入完,是怎么轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的,分錄是什么
那上年的虧損就是虧損了么?
那五年內(nèi)彌補(bǔ)虧損指的是什么呢
在以后三個(gè)季度是可以彌補(bǔ)虧損的。
那為什么第季度不可以彌補(bǔ)虧損啊?
因?yàn)榈谝患径冗€沒有做完匯算清繳呢,所以不能彌補(bǔ)虧損。
匯算清繳是在什么時(shí)候?
匯算清繳一般是在每年的三-五月份。
那去年的發(fā)票還能抵扣今年的企業(yè)所得稅成本費(fèi)用么
去年的發(fā)票不能抵扣今年的成本費(fèi)用。
那5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損是指的什么,不是企業(yè)所得稅么
對呀,指的就是這個(gè)企業(yè)所得稅啊。
那一季度不可以彌補(bǔ)之前的虧損?
對,一季度是不能彌補(bǔ)虧損的。
二,三,四季度可以是么
對,二到四季度是可以彌補(bǔ)的。
就是只有第一季度,不行,二三四季度可以用前5年的虧損給彌補(bǔ)
對,沒錯(cuò)兒,就是這個(gè)意思。
就是用當(dāng)年的盈利減去前幾年的虧損以后的數(shù)額如果有盈利在交企業(yè)所得稅對么?除了第一次季度
對,沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。