您好,這個(gè)看你全年,虧損的話就不用
21年10月份開始營(yíng)業(yè)的小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅虧損300萬,,22年第一季度如果盈利200萬,還需要交企業(yè)所得稅么
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,要不要交企業(yè)所得稅
老師23年已季度公司盈利8萬,做完22年匯算清繳后公司22年虧損1萬,21年虧損18萬。請(qǐng)問在做23年一季度能彌補(bǔ)到21年的虧損嗎,一季度可以不交企業(yè)所得稅款嗎
2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ) 是不是第二季度所得稅申報(bào)的時(shí)候不用交
今年1-9月盈利十幾萬,前幾年虧損幾十萬,本季度申報(bào)企業(yè)所得稅怎么弄,要交企業(yè)所得稅?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡(jiǎn)單容易操作的
本季度未達(dá)30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因?yàn)槲野凑掌泵娴亩愵~(1%)來計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)時(shí)提示我申報(bào)的增值稅減征,免稅合計(jì)數(shù)大于營(yíng)業(yè)外收入金額!
老師好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度報(bào)表“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請(qǐng)問老師,我買的高級(jí)會(huì)員,稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)?課程里沒有呢
老師,被投資單位分配現(xiàn)金股利,借,應(yīng)收股利,貸長(zhǎng)期股權(quán)投資-損益調(diào)整,什么情況用到,借投資收益,貸長(zhǎng)期股權(quán)投資-損益調(diào)整
白菜干的開票稅率是多少,能否享受免稅政策
老師,新版的季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,所得稅費(fèi)用填在哪里呀?
老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入可以做這樣的分錄嗎?
老師,我往外開的咨詢服務(wù)費(fèi),成本就是工資,工資15萬,我可以個(gè)稅申報(bào)5萬,其他的本月暫估,等下個(gè)月讓勞務(wù)公司給我開10萬的勞務(wù)發(fā)票嗎
可是他只說了好的 沒事,也沒說別的,正常應(yīng)該多說些話@董孝斌老師
意思跟10-12月盈利沒有關(guān)系是嗎,全年也是虧損的,申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不用交企業(yè)所得稅?
對(duì)的,是這個(gè)意思的。