你好,可以的沒問題

老師您好,我們是一家建筑勞務(wù)公司,剛成立的,工資表上沒幾個(gè)人,接了一個(gè)業(yè)務(wù),要開100萬左右的勞務(wù)發(fā)票,可以開嗎
老師你好?我們是小規(guī)模,第四季度開票收入就有9萬左右,可是沒有成本票,每個(gè)月有4萬左右的人工工資,還有房租票,電費(fèi)票 ,這樣要交企業(yè)所得稅嗎?我還沒結(jié)帳呢?
老師您好,假設(shè)要開19萬左右的票,每張開8萬左右,空調(diào)的數(shù)量可以分成0.5嗎?
老師下午好,我們公司是做貿(mào)易的 一般納稅人,每月開票金額在130萬左右,,年底老板要買幾箱茅臺送給客戶,金額在二十萬左右,這個(gè)可以一筆入招待費(fèi)嗎,,對方可以開普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,,,如果我們要求對方開增值稅專用發(fā)票,,我們可以用來抵扣嗎
老師您好,請問從去年8月份開始固定資產(chǎn)沒有提折舊,到今年4月份才發(fā)現(xiàn),可以在5月份賬里把這幾個(gè)月的一起提折舊嗎,金額不多總共8萬左右,分錄應(yīng)該怎么做
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)付職工薪酬金額大于每個(gè)月個(gè)稅申報(bào)的收入金額,可以嗎?
老師您好,垃圾處理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬
請問老師,視同銷售業(yè)務(wù),購進(jìn)乳制品酸奶不含稅金額10000元,征收率1%,價(jià)稅合計(jì)金額10100元,用來贈送客戶。那如何確定視同銷售計(jì)稅依據(jù)呢(購進(jìn)企業(yè)是一般納稅人),直接用10100/1.13*13%還是10000*13%?
建筑勞務(wù)公司卻成本,除過人員還有其他辦法嗎,可以用臨時(shí)人員做成本嗎,不報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的那種
你好,老師,我們是24年底申請下來的高新企業(yè),不是有土地使用稅退稅政策嗎,然后現(xiàn)在我們申請的退稅,那退下來的稅怎么做憑證?
老師,社保費(fèi)在客戶端申報(bào)在電子稅務(wù)局繳納,現(xiàn)在想改到電子稅務(wù)局申報(bào)和繳納一起的,怎么把客戶端信息轉(zhuǎn)移到電子稅務(wù)局
有一般納稅人,固定資產(chǎn)清理的分錄
老師,請問公司聘請的專業(yè)人員為其日常出差報(bào)銷差旅費(fèi),但該人員即不讓個(gè)稅申報(bào)其工資薪金,又不讓走勞務(wù)報(bào)酬,請問這差旅費(fèi)該怎么入賬報(bào)銷呢?
用于生產(chǎn)經(jīng)營的支出包括什么
手機(jī)買賣碎屏險(xiǎn)按照附屬服務(wù)混合銷售開13個(gè)點(diǎn),手機(jī)租賃碎屏險(xiǎn)按多少開票呢?


老師那票面含稅價(jià)可以開到104739嗎?暫存是成功滴。這樣可以嗎?
可以的能保存打印就行的