你好,這些都是用在哪里的?主營是什么?
1.目的:練習(xí)增值稅涉稅業(yè)務(wù)應(yīng)納稅額的計算。 2.資料:某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),某月購銷情況如下: (1)外購電動機(jī)一批,取得的通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價 4000萬元。 (2)向本市某公司銷售A型號洗衣機(jī)50000臺,出廠單價0.2萬元(含稅價)。因該公司 一次付清貨款,企業(yè)給予5%的折扣,并開具發(fā)票入賬。另贈送2臺同型號洗衣機(jī)給購貨人 Pro (3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價款2000萬元,專用發(fā)票 通過認(rèn)證。 (4)采取分期收款方式向外地一批發(fā)商按照出廠價格銷售A型號洗衣機(jī)1000臺,合 約定本月收款一半,但款項(xiàng)至今未收到。 (5)進(jìn)口大型檢測設(shè)備一臺,到岸價格10萬美元,匯率為1美元=6.23元人民幣,
1.目的:練習(xí)增值稅涉稅業(yè)務(wù)應(yīng)納稅額的計算。 2.資料:某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一 般納稅人), 某月購銷情況如下: (1)外購電動機(jī)一批,取得的通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價4000萬元。 (2)向本市某公司銷售A型號洗衣機(jī)50000臺,出廠單價0.2萬元(含稅價)。因該公司次付清貨款, 企業(yè)給予5%的折扣,并開具發(fā)票入賬。另贈送2臺同型號洗衣機(jī)給購貨人。 (3)外購零配件批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價款2000萬元,專用發(fā)票未通過認(rèn)證。 (4) 采取分期收款方式向外地批發(fā)商按照出廠 價格銷售A型號洗衣機(jī)1000臺, 合同約定本月收款一 半,但款項(xiàng)至今未收到。 (5)進(jìn)口大型檢測設(shè)備 臺,到岸價格10萬美元, 匯率為1美元=6.23元人民幣,稅稅率為10%。
老師你好,請問房開公司給買商鋪的客戶贈送的彩電冰箱洗衣機(jī)等禮品,怎么賬務(wù)處理
老師,請問公司購買的洗衣機(jī),冰箱,電視機(jī),彩電,洗碗機(jī),干衣機(jī),總價4萬,該進(jìn)哪個科目?
目的:練習(xí)增值稅涉稅業(yè)務(wù)應(yīng)納稅額的計算資料:某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),某月購銷情況如下:1外購電動機(jī)一批,取得的通關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價4000萬元2向本市某公司銷售A型洗衣機(jī)50000臺,出廠單價0.2萬元(含稅價)。因該公司一次付清貨款,企業(yè)給予5%的折扣,并開具發(fā)票入賬。另贈送2臺同型號洗衣機(jī)給購貨人3外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價款2000萬元,專用發(fā)票未通過認(rèn)證4采取分期收款方式向外地一批發(fā)商按照出廠價格銷售A型號洗衣機(jī)1000臺,合同約定本月收款一半,但款項(xiàng)至今未收到5進(jìn)口大型檢測設(shè)備一臺,到岸價格10萬美元,匯率為1美元=6.23元人民幣,關(guān)稅稅率為10%。
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運(yùn)費(fèi),都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)啊?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
有的是老板用的,有的是食堂用的
你好,金額大的借固定資產(chǎn)貸,銀行存款如果不大的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
我百度一下,看到百度上說進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我想請問老師,這種固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
你好,這種不允許抵扣的福利費(fèi)的不允許抵扣,即使你做了固定資產(chǎn)的折舊,也是按月做到福利費(fèi)里面。
我上個月已經(jīng)抵扣了,借固定資產(chǎn)- 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,這個月該如何操作?
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
是不是先要把上個月的紅沖掉
你好,不用的,直接做上面的分錄就可以的,這個金額是進(jìn)項(xiàng)稅的金額。
這個月也要提折舊的吧,是不是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬
你好 對的 福利費(fèi)的 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸累計折舊 還有這個
是不是要做2步,第一步是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,第二步是借應(yīng)付職工薪酬,貸累計折舊
可不可以就做一步,借管理費(fèi)用,貸累計折舊
對的是的,不可以直接這么做。
知道了,謝謝!
不知道客氣,工作愉快。