不能抵扣的 一般納稅人購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 一般納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問(wèn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
公司支付的專利評(píng)估費(fèi),專票已經(jīng)在本月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票的金額可以先不計(jì)入管理費(fèi)用嗎,先掛在預(yù)付賬款可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),公司的貸款評(píng)估費(fèi)可以開(kāi)專票抵扣不?謝謝
請(qǐng)問(wèn),住宿費(fèi)的專票可以勾選抵扣嗎?謝謝?
老師我想問(wèn)一下這個(gè)評(píng)估費(fèi)用,沒(méi)有開(kāi)專票開(kāi)的是普票,在計(jì)算增值稅抵扣的時(shí)候是不是不可以抵扣,只有開(kāi)專票才可以抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師:公司買的酒開(kāi)的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?謝謝
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
那公司購(gòu)進(jìn)的酒的茶葉作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以開(kāi)專票抵扣嗎?
不可以,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的