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公司支付的專利評估費,專票已經(jīng)在本月進行了進項抵扣,請問發(fā)票的金額可以先不計入管理費用嗎,先掛在預(yù)付賬款可以嗎?

2020-12-30 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-30 23:55

您好,是可以在預(yù)付款項核算。

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快賬用戶5726 追問 2020-12-30 23:57

請問老師,那發(fā)票聯(lián)是放在本月憑證中,還是放到預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到管理費用的那個月呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 00:09

您好,發(fā)票是在抵扣進項稅當月做賬

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快賬用戶5726 追問 2020-12-31 00:11

不可以先認證進項,次月做費用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 00:14

您好,是可以的,但是發(fā)票要放在認證抵扣當月

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快賬用戶5726 追問 2020-12-31 00:18

那請問老師,如果我次月把專票的金額部分從預(yù)付賬款中轉(zhuǎn)到管理費用,后面沒有發(fā)票可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 00:22

您好,也是可以的,做好發(fā)票入賬分錄的索引即可。

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快賬用戶5726 追問 2020-12-31 00:24

謝謝老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2020-12-31 07:43

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,是可以在預(yù)付款項核算。
2020-12-30
你好 辦公費暫估管理費用就可以的 可以
2021-05-08
您好,這個是可以的,可以
2022-11-19
同學(xué)你好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項——是可以的;
2021-09-27
同學(xué)你好 計入進項就可以了
2023-01-10
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