您好,是可以在預(yù)付款項核算。
公司支付的專利評估費,專票已經(jīng)在本月進行了進項抵扣,請問發(fā)票的金額可以先不計入管理費用嗎,先掛在預(yù)付賬款可以嗎?
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進項的發(fā)票 如果開了進項的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項
老師,總經(jīng)理出差的住宿專票未報銷,但我已在稅務(wù)系統(tǒng)做認證抵扣做費用了,做分錄借管理費用 應(yīng)交增值稅進項額 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 可以不
老師,我公司收到財政專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項稅,增值稅申報時我公司可以用待抵扣進項稅額直接抵扣,但是會計賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進項稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進項稅額還在是原先的余額
老師,公司本月付了2月電信費,但是票開不出,做賬是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 等下個月收到增值稅專用發(fā)票 借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:預(yù)付賬款 這樣可以嗎?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實繳,公司章程約定按照實繳進行利潤分配等,那賬上是不能確認長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師你好就是暫估進項稅的一級科目用什么比較好
請問老師,那發(fā)票聯(lián)是放在本月憑證中,還是放到預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到管理費用的那個月呢?
您好,發(fā)票是在抵扣進項稅當月做賬
不可以先認證進項,次月做費用嗎?
您好,是可以的,但是發(fā)票要放在認證抵扣當月
那請問老師,如果我次月把專票的金額部分從預(yù)付賬款中轉(zhuǎn)到管理費用,后面沒有發(fā)票可以嗎?
您好,也是可以的,做好發(fā)票入賬分錄的索引即可。
謝謝老師,辛苦了
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持