你好,按含稅金額/1.13*0.06計(jì)提合適

老師好,我們是一般納稅人,我做內(nèi)賬,計(jì)提稅費(fèi),按六個(gè)點(diǎn)計(jì)提,我是按含稅金額/1.13*0.06計(jì)提合適還是按含稅金額/1.06*0.06計(jì)提合適?
老師;內(nèi)賬成本價(jià)是含稅計(jì)提還是不含稅,我計(jì)提的不含稅金額 ,付款時(shí)按開(kāi)票金額付,稅金怎么做賬呢?
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅怎么做分錄?是按照含稅金額還是不含稅金額計(jì)提?怎么做?
老師,我們公司屬于小微企業(yè),符合六稅兩費(fèi)政策,那計(jì)提附加稅金額時(shí)按實(shí)際計(jì)提還是按優(yōu)惠后的金額計(jì)提
老師你好,一般納稅人和小規(guī)模固定資產(chǎn)有什么不同呢?固定資產(chǎn)按照含稅還是不含稅價(jià)格入賬呢?累計(jì)折舊按照含稅還是不含稅金額計(jì)提
我們給政府做文化墻這種內(nèi)容是廉潔堅(jiān)持以人民為中心的文化墻,可以寫廣告代理服務(wù)文化墻制作服務(wù)費(fèi)嗎,如果不可以的話是為什么呢
老師,公司用的是金蝶迷你版財(cái)務(wù)軟件,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示研究費(fèi)用,稅務(wù)報(bào)表是研發(fā)費(fèi)用,公司本身沒(méi)有涉及到這類,是軟件科目出現(xiàn)錯(cuò)誤了嗎,需要更正財(cái)務(wù)軟件科目為研發(fā)費(fèi)用嗎?
老師,人家這個(gè)24年的,我直接沖銷,然后25年10月份做一個(gè)正確的分錄,你看這個(gè)這樣操作了嗎,人家就是沒(méi)有計(jì)提,直接繳納了,
老師,我們的注冊(cè)資本是5800萬(wàn),是小型企業(yè)還是微型企業(yè)
老師好,請(qǐng)問(wèn)生物防火隔離帶維護(hù)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)目名稱要怎樣填寫(原有生物防火林帶4.19公里,寬度30米,生物防火林帶內(nèi)進(jìn)行除草、除灌、補(bǔ)植、追肥等,割除的剩余物在防火帶內(nèi)采用平鋪的方式進(jìn)行處理)
老師,在填寫中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得申報(bào)表時(shí)的第10行,彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)數(shù)據(jù)是不是只包括了以前年度,不包括清算當(dāng)年,比如我是2025年清算的。那這個(gè)可彌補(bǔ)的數(shù)據(jù)只到了2024年。不包括當(dāng)年2025年的虧損額度。
企業(yè)有個(gè)工傷賠償15萬(wàn),沒(méi)有給他買社保,人已離職沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)人所得稅,對(duì)于這比賠償款會(huì)對(duì)公支付給他個(gè)人,后面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
我進(jìn)項(xiàng)10000元的發(fā)票,得到13個(gè)點(diǎn)就是1300的稅額,然后我賣出去20000,我得交13個(gè)點(diǎn)的稅額2600,抵掉我的1300的稅額,我得再找1300的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,我們先成立一個(gè)管理咨詢公司,用管理咨詢公司的名義投資成立一個(gè)實(shí)際干業(yè)務(wù)的公司,這樣滿了十二個(gè)月分紅給管理咨詢公司是不是免稅
老師,跟個(gè)人租賃拖拉機(jī)帶司機(jī),是可以去稅務(wù)帶來(lái)*建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票的是嗎?

