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                                    老師,一般納稅人取得的專用發(fā)票,進項13個點的,只能和我開的銷項13個點的抵扣嗎?還是進項所有稅點總額和銷項所有稅點總額抵扣!
老師好,我公司一般納稅人,主要賣家電,是放到商場去賣,商場先預(yù)付我公司10萬,我公司預(yù)付家電廠家80000.元,先來的樣機,和進項專票 1.我公司入庫了用做分錄,借,庫存商品10000.借,應(yīng)交稅費,增值稅,待抵扣進項稅額1300.貸,預(yù)付賬款,11300,等發(fā)票認證后,借,應(yīng)交增值稅,增值稅,進項稅1300.貸,應(yīng)交稅費增值稅,待抵扣進項稅1300 老師我這個分錄對嗎?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
進項稅額有6個點13個點的,那算稅額我是算總的含稅金額再減去不含稅金額得出要交的增值稅稅額?這個6個點和13個點需要分開算嗎?
老師,一般納稅人的員工出差的差旅費,機票是1300元普票1個點,13元可以全額抵扣增值稅嗎?住宿票1200,稅率1%,12元的進項可以全額抵扣增值稅嗎?餐飲票1000元專票3個點,30元的進項稅可以全額抵扣增值稅嘛?
 
                老師,比如公司充值油卡2000,實際消費1500,這1500加油站不能開具專票嗎?
請問有一家企業(yè)從去年12月注冊下來就沒有做任何處理,連電子稅務(wù)局的都沒有處理,現(xiàn)在需要怎么操作呢?
企業(yè)住所和經(jīng)營場所是一個地址吧,公司注冊用的
1個月試用期和員工簽訂勞務(wù)合同不交社保違法嗎
請問一下我們打款人和報關(guān)單上的境外收貨人不是同一個,這樣會影響退稅嘛?因為有一些是散貨,境外收貨人不是固定的
老師好:報表上的增值稅是5598.90元,稅務(wù)局增值稅填報金額是5598.88,這個多余的部分計入營業(yè)外收入后面明細科目寫什么
個人給公司的勞務(wù)報酬,個人可以申請開專票給公司嗎?
老是這種怎么看純利潤呀?要看那幾行?
我公司去年12月開出一張發(fā)票,賣了1噸的貨,現(xiàn)在對方要求紅字沖銷0.6噸,然后沖掉的這0.6噸重開到對方另一個公司名稱,老師請問可以這樣做合理合規(guī)嗎
如果公司給員工報的工資做低了,少交個人所得稅,是不是企業(yè)承擔(dān)責(zé)任