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老師,內(nèi)賬一直的主營業(yè)務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)計(jì)入了,這樣的話等繳納增值稅時(shí),是不是可以先計(jì)提,計(jì)入稅金及附加,然后再編制繳納的分錄?

2021-12-07 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-07 09:01

繳納時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

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繳納時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
2021-12-07
你好!不用計(jì)提附加稅,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2021-03-06
增值稅 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入 附加稅不交可以不計(jì)提
2021-03-17
你好,直接只計(jì)提要繳納的那部分附加稅就可以了
2020-10-29
按照抵減后的增值稅為基數(shù)計(jì)算營業(yè)外收入
2024-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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