你好需要計算做好了給你

大一會計課題目在線求助
基礎(chǔ)會計題 [要求]說明以上項目所屬的會計科目,并將相同類型項目的金額相加,編制期初余額試算平衡表。
成本會計綜合題,麻煩老師解答,按照題目要求?在線等待
以上題目不會用會計科目 在線求解
(判斷題)在會計一信息化環(huán)境下,刪除會計科目,會計科目有余額時,則余額和會計科目同時刪除。為什么不對呢?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
好的 謝謝老師
1借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品82000 -乙產(chǎn)品75500 貸原材料157500
后面的呢
2.借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品127000 -乙產(chǎn)品77400 貸原材料134400
第六題第七題第八題呢
3.借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品30500 -乙產(chǎn)品30000 制造費用3000 管理費用6500 貸應(yīng)付職工薪酬70000
4.借庫存現(xiàn)金70000 貸銀行存款70000
5借應(yīng)付職工薪酬70000 貸庫存現(xiàn)金70000
6.借制造費用1300 管理費用700 貸累計折舊2000
7制造費用金額合計是 3000+1300=4300 甲產(chǎn)品分配4300*1440/2400=2580 乙產(chǎn)品分配4300*960/2400=1720
借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品2580 -乙產(chǎn)品1720 貸制造費用4300
8.甲產(chǎn)品成本是 82000+127000+30500+2580=242080 乙產(chǎn)品成本是 75500+77400+30000+1720=184620
借庫存商品-甲產(chǎn)品242080 -乙產(chǎn)品184620 貸生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品242080 -乙產(chǎn)品184620
謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評