你好需要計(jì)算做好了給你
大一會計(jì)課題目在線求助
基礎(chǔ)會計(jì)題 [要求]說明以上項(xiàng)目所屬的會計(jì)科目,并將相同類型項(xiàng)目的金額相加,編制期初余額試算平衡表。
成本會計(jì)綜合題,麻煩老師解答,按照題目要求?在線等待
以上題目不會用會計(jì)科目 在線求解
(判斷題)在會計(jì)一信息化環(huán)境下,刪除會計(jì)科目,會計(jì)科目有余額時(shí),則余額和會計(jì)科目同時(shí)刪除。為什么不對呢?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)??
老師經(jīng)常所得個(gè)稅如果是個(gè)體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤來沖嗎
保證型質(zhì)保是或有事項(xiàng);服務(wù)型質(zhì)保是收入準(zhǔn)則么?
老師我做了入庫單位是斤,但出庫是件,我怎么做出庫,做出庫時(shí)我是不是只要按照發(fā)票的數(shù)量和金額做出庫單就行了
老師,你好 采購了設(shè)備,為使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請問一下老師,這個(gè)第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
期末賬面價(jià)值不包括預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?,沒理解,為什么要踢出預(yù)計(jì)負(fù)債?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
老師,關(guān)于教材變動的,長期借款——應(yīng)計(jì)利息,這個(gè)分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實(shí)際時(shí)長是6個(gè)月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長期借款——應(yīng)計(jì)利息
好的 謝謝老師
1借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品82000 -乙產(chǎn)品75500 貸原材料157500
后面的呢
2.借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品127000 -乙產(chǎn)品77400 貸原材料134400
第六題第七題第八題呢
3.借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品30500 -乙產(chǎn)品30000 制造費(fèi)用3000 管理費(fèi)用6500 貸應(yīng)付職工薪酬70000
4.借庫存現(xiàn)金70000 貸銀行存款70000
5借應(yīng)付職工薪酬70000 貸庫存現(xiàn)金70000
6.借制造費(fèi)用1300 管理費(fèi)用700 貸累計(jì)折舊2000
7制造費(fèi)用金額合計(jì)是 3000+1300=4300 甲產(chǎn)品分配4300*1440/2400=2580 乙產(chǎn)品分配4300*960/2400=1720
借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品2580 -乙產(chǎn)品1720 貸制造費(fèi)用4300
8.甲產(chǎn)品成本是 82000+127000+30500+2580=242080 乙產(chǎn)品成本是 75500+77400+30000+1720=184620
借庫存商品-甲產(chǎn)品242080 -乙產(chǎn)品184620 貸生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品242080 -乙產(chǎn)品184620
謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評