是的,單價可以是除不盡的數(shù)字 這個不需要備注的
專用票13%,價稅合計金額是25332.5元,數(shù)量是1413片,得出來稅后單價除不盡,請問合同上可以用這個除不盡的數(shù)字四舍五入嗎?需要備注什么嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司2019年12月發(fā)生如下交易或事項:(1)5日,向乙公司銷售商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為60000元,增值稅稅額為7800元。該批商品的成本為40000元。甲公司為了盡早收回貨款,在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30。(2)13日,收到乙公司扣除所享受現(xiàn)金折扣后的全部款項,并存入銀行。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。(3)15日,對已租入的固定資產進行改良,發(fā)生費用60000元,假定當月不分攤改良支出。(4)19日,向丙公司銷售商品批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為90000元,增值稅稅額為11700元,該批商品的成本為70000元。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(5)24日,丙公司發(fā)現(xiàn)19日所購商品不符合合同規(guī)定的質量標準,要求甲公司在價格上給子8%的銷售折讓。甲公司經查明后,同意給子折讓,收到丙公司轉來的稅務部門出具的增值稅專用發(fā)票(紅字)。(6)25日,銷售商品領用一批單獨計價的包裝物成本20000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入40000元
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價,再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價稅合計的單價,因為當時我們應該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價稅合計是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價,然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設計呢?我怕開錯了,
武碳能源有限公司所有的變動性費用是隨銷售量的變動而變動的,變動性制造費用是每噸100元;該公司已經連續(xù)幾年虧損,管理當局正在研究幾種扭虧方案。請結合相關資料,解決以下問題。(計算過程保留完整小數(shù)位數(shù),計算結果除不盡保留2位小數(shù)。)案例分析:1.使用變動成本計算法重新編制2020年的利潤表。計算2020年稅前凈利潤?2.式碳能源有限公司總經理正在考慮兩種方案:(1)公司副總經理建議明年降低單位售價的10%,這樣估計可以使銷售量上升80%。(2)銷售經理建議明年提高單位售價的20%,銷售傭金提高15%,廣告費投入10000元?;谑袌鲅芯?,銷售經理確信這樣可以提高30%的銷量?;谝陨蟽煞N建議,使用變動成本法分別編制兩份利潤表并求稅前凈利潤。(1)降價后預測利潤表稅前凈利潤?(2)漲價后預測利潤表稅前凈利潤?3.經過仔細研究2020年的數(shù)據,總經理認為改變銷售價格是不合理的。他想在制造產品過程中使用盡量便宜的材料,從而使每單位產品降低成本500元。如果是這樣的話,為使2021年利潤達到30100元,銷量要達到多少(
請教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內部總賬,經理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價稅合計都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調整這個數(shù)量和單價都有差異,導致借貸不平,請問老師,我這個差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個科目最后有余額又該如何處置呢?
增加項目大類時顯示已存在怎么解決
老師A0000表,當年決議日分配的金額,比如填24年匯算清繳,是填24年實際收到的金額,還是25年決議24年年董事會決議的金額
房子還沒有經過5方驗收,但是實際已經使用,是否需要繳納房產稅
客戶被列入黑名單,無力償還我司的十萬貨款,那我這邊怎么處理
請問老師,2023年和2024年享受地方政策優(yōu)惠嗎?
老師,新公司建造中的設計費,怎么做分錄?設計款是多次付的,發(fā)票未開。
老師,24年年中的時候處置了固定資產一臺車,當時同事做賬如下: 借:銀行存款16萬 貸:固定資產清理16萬 借;固定資產清理191333.33 累計折舊88666.67 貸:固定資產280000 借:營業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產清理31333.33 處置固定資產的時候開了16萬(含稅)發(fā)票給對方,并申報了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營業(yè)收入金額存在差異,這個要怎么處理呀?要調賬嗎?
老師好。咨詢下:一個集團有限公司,下設投資了很多公司。這個集團有限公司和下面的公司,都具有法人資格嗎?這種帶有【集團】的架構和不是集團的,有什么主要區(qū)別嗎?
老師,收到一張24年的發(fā)票,還能做賬嗎?
我們客戶在貨款中直接扣了違約金,開了收據,這個可以稅前扣除嗎
老師,那我需要四舍五入嗎?保留后兩位小數(shù)點?但是這樣一來不就單價乘數(shù)量不等于總金額了嗎?這樣是沒問題的嗎?
不需要的,發(fā)票上面不需要四舍五入的
老師,我問的是合同上面的
合同上面可以四舍五入的額
好的,謝謝您
好的,客氣,幫到你就好