你好,不需要了。對(duì)方提供一個(gè)更名申請(qǐng)就可以,工商局的。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了,所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái),讓他以個(gè)人的名義交回來(lái),我們給他開(kāi)一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)???
老師,咨詢你個(gè)問(wèn)題,我單位一個(gè)工程,簽合同時(shí),業(yè)主單位名稱叫高路,我9月也以高路開(kāi)票了100萬(wàn),10月單位擴(kuò)大規(guī)模,變更名稱了,單位叫交工,那我現(xiàn)在開(kāi)票,需要換成新單位,那我變更單位名稱,需要補(bǔ)充什么協(xié)議嗎?老師有模版嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營(yíng),每個(gè)月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來(lái)走賬?,F(xiàn)在問(wèn)題是一年100多萬(wàn)的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)取錢,1月份就開(kāi)了28萬(wàn),剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒(méi)報(bào)人工成本,國(guó)稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來(lái)一部分),我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來(lái)萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)(簽個(gè)合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請(qǐng)教,比較急,謝謝?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)3月預(yù)繳了10萬(wàn),4月申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表填寫了本地發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額,10萬(wàn),但是3月本地稅款只有5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我是不是要更正3月申報(bào)表那個(gè)實(shí)際抵減額 不能寫10萬(wàn)只能寫5萬(wàn)呢,我現(xiàn)在4月申報(bào)發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時(shí)候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問(wèn)一下,我們這個(gè)月月向個(gè)人借了一筆款,當(dāng)月也就還了,這還用過(guò)賬嗎?
22年12月份的個(gè)稅申報(bào)了但是沒(méi)有繳款,在稅款繳納頁(yè)面沒(méi)有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗(yàn)隊(duì)的餐飲費(fèi),算員工福利吧,怎么做分錄,這個(gè)試驗(yàn)隊(duì)主要是來(lái)針對(duì)單位的一個(gè)制定項(xiàng)目的,是計(jì)入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費(fèi)用化支出呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個(gè)點(diǎn)的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報(bào)表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報(bào)社保時(shí)需要怎么操作?
老師開(kāi)通公司的公積金賬戶,如果開(kāi)通了沒(méi)交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫