好,你現(xiàn)在負數(shù)申報要么就是零申報。

老師,上個季度我多報了6萬,但未達起征點未繳增值稅,這個月我收入1.3萬,要沖減上季度多報的收入,怎么做賬申報呢
2022年3季度多繳納增值稅及附稅,在4季度做了紅沖,4季度申報時就把3季度收入減掉了,因4季度沒達到45萬元,免稅沒繳納稅款,那多繳納那部分還在賬目上掛著,這個怎么處理?是要更正申報嗎?
請問老師,小規(guī)模公司,增值稅報表中,上個季度未票收入填了35萬,這個季度紅沖了20萬,報表中怎么填
老師,您好!我們公司23年一季度做了無票收入,但是申報增值稅的時候未申報這部分,一季度加上這部分收入未超過30萬,導致企業(yè)所得稅申報表上的本年累計收入大于增值稅上本年累計收入,這個需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
零申報的話,剩下的在以后再抵扣。
正常的你應(yīng)該去修改,上一個季度你多申報的。
就是覺得,多申報去修改減少不太好,稅務(wù)會重點監(jiān)控查詢,想著也不是跨年,只是跨季度,能不能第四季度的收入來沖減抵扣上季度多申報的
但是你自己填寫的話,你申報比對不通過你開了發(fā)票,結(jié)果零申報會有提示。
沒有開發(fā)票,沒有達起征點
但是主要是你這個月填寫零,他申報不了。
不通過,因為它會提示你,你開的發(fā)票是一萬多。
小規(guī)模納稅人,一季一報
第四季度申報的時候你可以試一下,不修改的情況下。
小規(guī)模的無票收入他都不好退去,稅務(wù)局的話,稅務(wù)局不讓你修改。你可以在第四季度試一下,我上面說的這個提示你有沒有。
小規(guī)模,沒有開過發(fā)票,之前也沒有零申報過,多少會有收入,但一季也就幾萬塊,如果沖上季度多申報的,這季度估計得零申報了
你一直申報的是未開具發(fā)票嗎?如果是的話,這種可以啊。
是的,沒有開過發(fā)票,如果開發(fā)票,就不會存在多申報了
沒有開發(fā)票的,可以的,可以零申報。