好,你現(xiàn)在負(fù)數(shù)申報(bào)要么就是零申報(bào)。
老師,上個(gè)季度我多報(bào)了6萬,但未達(dá)起征點(diǎn)未繳增值稅,這個(gè)月我收入1.3萬,要沖減上季度多報(bào)的收入,怎么做賬申報(bào)呢
2022年3季度多繳納增值稅及附稅,在4季度做了紅沖,4季度申報(bào)時(shí)就把3季度收入減掉了,因4季度沒達(dá)到45萬元,免稅沒繳納稅款,那多繳納那部分還在賬目上掛著,這個(gè)怎么處理?是要更正申報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司,增值稅報(bào)表中,上個(gè)季度未票收入填了35萬,這個(gè)季度紅沖了20萬,報(bào)表中怎么填
老師,您好!我們公司23年一季度做了無票收入,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候未申報(bào)這部分,一季度加上這部分收入未超過30萬,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入大于增值稅上本年累計(jì)收入,這個(gè)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?
銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用算變動(dòng)成本里面的嗎?這和會(huì)計(jì)里面成本的概念好像不一樣
老師好,請(qǐng)問這些題的答案是什么
2014年注冊(cè)的企業(yè),按以往舊規(guī)定,出資年限是多少年
老師:您好! 如果,兩個(gè)自然人(a51%和b49%)合作注冊(cè)了A公司,A公司又100%占股B公司,那B公司的企業(yè)類型,在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上就是:自然人投資或控股的法人獨(dú)資公司。 那么,如果自然人X獨(dú)資的甲公司,甲公司占乙公司 100%股份,乙公司的企業(yè)類型是什么呢?
老師,財(cái)務(wù)知識(shí)考的都是那些內(nèi)容,我考的是醫(yī)院的事業(yè)單位呢,麻煩您了
老師好,請(qǐng)問這些題的答案是什么
19年有一筆拆遷補(bǔ)償款,直接全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)有800萬,我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在想改正當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,分期計(jì)入收入,可以改嗎?有文件依據(jù)嗎?
請(qǐng)問計(jì)提工資社保公積金分錄怎么做?銀行扣社保了,工資申報(bào)沒扣社??梢詥??分錄怎么做?麻煩發(fā)個(gè)有工資社保的工資表給我一下
老師好,請(qǐng)問這些題的答案是什么
物流公司一般納稅人和小規(guī)模納稅人開票分別幾個(gè)點(diǎn)?
零申報(bào)的話,剩下的在以后再抵扣。
正常的你應(yīng)該去修改,上一個(gè)季度你多申報(bào)的。
就是覺得,多申報(bào)去修改減少不太好,稅務(wù)會(huì)重點(diǎn)監(jiān)控查詢,想著也不是跨年,只是跨季度,能不能第四季度的收入來沖減抵扣上季度多申報(bào)的
但是你自己填寫的話,你申報(bào)比對(duì)不通過你開了發(fā)票,結(jié)果零申報(bào)會(huì)有提示。
沒有開發(fā)票,沒有達(dá)起征點(diǎn)
但是主要是你這個(gè)月填寫零,他申報(bào)不了。
不通過,因?yàn)樗鼤?huì)提示你,你開的發(fā)票是一萬多。
小規(guī)模納稅人,一季一報(bào)
第四季度申報(bào)的時(shí)候你可以試一下,不修改的情況下。
小規(guī)模的無票收入他都不好退去,稅務(wù)局的話,稅務(wù)局不讓你修改。你可以在第四季度試一下,我上面說的這個(gè)提示你有沒有。
小規(guī)模,沒有開過發(fā)票,之前也沒有零申報(bào)過,多少會(huì)有收入,但一季也就幾萬塊,如果沖上季度多申報(bào)的,這季度估計(jì)得零申報(bào)了
你一直申報(bào)的是未開具發(fā)票嗎?如果是的話,這種可以啊。
是的,沒有開過發(fā)票,如果開發(fā)票,就不會(huì)存在多申報(bào)了
沒有開發(fā)票的,可以的,可以零申報(bào)。