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你好,老師,我是一家小規(guī)模公司,10月申報的時候,繳納7-9月企業(yè)所得稅914.83,滯納金0.46 增值稅7326.73,滯納金3.66 附加稅366.33 滯納金0.09 地方水利建設(shè)基金 366.33 我要怎么做分錄呢?

2021-12-06 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-06 15:44

借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅7326.73 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅914.83 應(yīng)交稅費-城建稅等附加稅366.33 應(yīng)交稅費-水利建設(shè)基金366.33 營業(yè)外支出-滯納金3.66%2B0.46%2B0.09 貸銀行存款---上面加總

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快賬用戶3830 追問 2021-12-06 15:48

你好,我在做9月份分錄的時候需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:49

正常要計提的,如果你沒有計提,可以十月補計提一下

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快賬用戶3830 追問 2021-12-06 15:49

你好,老師,計提是怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:51

企業(yè)所得稅,借所得稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 附加稅和水利 貸稅金及附加-城建稅/教育附加稅/水利基金等,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育附加稅/水利基金等 增值稅是你做收入的時候要直接計提的,借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3830 追問 2021-12-06 15:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:53

同學(xué),你好,不客氣的

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快賬用戶3830 追問 2021-12-06 15:56

老師,還有一個問題,開票產(chǎn)生的稅費和申報的不一樣怎么辦?發(fā)票稅額7326.74,申報繳納7326.73

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:57

做到營業(yè)外收支里調(diào)平,主要看申報和做賬一樣不,以申報為準(zhǔn)

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快賬用戶3830 追問 2021-12-06 15:58

你好,老師,申報表是7326.73,開票是2張發(fā)票,產(chǎn)生的稅額是7326.74

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:59

你直接按你7326.73交錢就行了,交費的時候 借應(yīng)交稅費7326.74 貸銀行存款7326.73 營業(yè)外收入-其他0.01

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快賬用戶3830 追問 2021-12-06 16:00

你好,老師,摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-12-06 16:01

摘要就寫交科中,營業(yè)外收入那兒寫調(diào)稅四舍五入原因

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快賬用戶3830 追問 2021-12-06 16:06

你好,老師,我問的是繳納增值稅及其他的稅費的商要

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齊紅老師 解答 2021-12-06 16:08

直接寫繳納增值稅或是附加稅等就行? 了

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快賬用戶3830 追問 2021-12-06 16:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-06 16:09

同學(xué),你好,不客氣的,希望有好評支持

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借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅7326.73 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅914.83 應(yīng)交稅費-城建稅等附加稅366.33 應(yīng)交稅費-水利建設(shè)基金366.33 營業(yè)外支出-滯納金3.66%2B0.46%2B0.09 貸銀行存款---上面加總
2021-12-06
你好 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費用 貸應(yīng)交稅費 貸銀行 借銀行 貸收入 應(yīng)交稅費?
2021-11-01
你好? ?借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 繳納 “借? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??”
2021-06-15
那你現(xiàn)在補的話就是借應(yīng)交稅費增值稅,同時借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
2022-03-07
那么你補的這個收入和補的這個稅,都通過以前年度損益調(diào)整來進行處理。
2021-03-01
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