借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅7326.73 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅914.83 應(yīng)交稅費-城建稅等附加稅366.33 應(yīng)交稅費-水利建設(shè)基金366.33 營業(yè)外支出-滯納金3.66%2B0.46%2B0.09 貸銀行存款---上面加總
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
你好,老師,小規(guī)模納稅人繳納10月份的增值稅,城市維護建設(shè)稅、地方教育、水利建設(shè),企業(yè)所得稅,我要怎么做分錄呢?
你好,老師,我是一家小規(guī)模公司,10月申報的時候,繳納7-9月企業(yè)所得稅914.83,滯納金0.46 增值稅7326.73,滯納金3.66 附加稅366.33 滯納金0.09 地方水利建設(shè)基金 366.33 我要怎么做分錄呢?
老師,我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998,銷項稅額5825.18,收入194172.82,當(dāng)時會計忘記做這張發(fā)票,2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做,此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金,不涉及增值稅補交,稅和滯納金我們已經(jīng)補交了,我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適?能給具體一點嗎?
老師,我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998,銷項稅額5825.18,收入194172.82,當(dāng)時會計忘記做這張發(fā)票,2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做,此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金,不涉及增值稅補交,稅和滯納金我們已經(jīng)補交了,我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適?能給具體一點嗎?
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶未抵扣
請問老師:哪個國稅條文中規(guī)定了:同一個合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預(yù)算稅負(fù)是多少,老師指導(dǎo)一下
個人工商年手機掃碼年報,總是出來基本信息高效經(jīng)營者不能為空,經(jīng)營者已經(jīng)有名字了
老師好,財務(wù)報表年報一定要跟第四季度財報一致嗎?小企業(yè)會計準(zhǔn)則。第四季度財報錯了,然后年度財務(wù)報表改成正確的了,第四季度財報沒改,匯算清繳提示要跟第四季度財報一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
你好,我在做9月份分錄的時候需要計提嗎?
正常要計提的,如果你沒有計提,可以十月補計提一下
你好,老師,計提是怎么做分錄呢?
企業(yè)所得稅,借所得稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 附加稅和水利 貸稅金及附加-城建稅/教育附加稅/水利基金等,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育附加稅/水利基金等 增值稅是你做收入的時候要直接計提的,借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的
老師,還有一個問題,開票產(chǎn)生的稅費和申報的不一樣怎么辦?發(fā)票稅額7326.74,申報繳納7326.73
做到營業(yè)外收支里調(diào)平,主要看申報和做賬一樣不,以申報為準(zhǔn)
你好,老師,申報表是7326.73,開票是2張發(fā)票,產(chǎn)生的稅額是7326.74
你直接按你7326.73交錢就行了,交費的時候 借應(yīng)交稅費7326.74 貸銀行存款7326.73 營業(yè)外收入-其他0.01
你好,老師,摘要怎么寫呢
摘要就寫交科中,營業(yè)外收入那兒寫調(diào)稅四舍五入原因
你好,老師,我問的是繳納增值稅及其他的稅費的商要
直接寫繳納增值稅或是附加稅等就行? 了
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的,希望有好評支持