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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年8月購(gòu)入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10 000元,增值稅稅額1 300元。當(dāng)月銷售產(chǎn)品開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123 600元,適用的征收單3%. 不考其他因素, 該企業(yè)2018年8月應(yīng)交納的增值稅額為()元。

2021-12-06 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 15:21

該企業(yè)2018年8月應(yīng)交納的增值稅額=123600/1.03*3%=3600

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快賬用戶1169 追問(wèn) 2021-12-06 15:25

老師,1.03怎么算出來(lái)的

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:27

該企業(yè)2018年8月應(yīng)交納的增值稅額=123600/(1%2B3%)*3%=3600

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快賬用戶1169 追問(wèn) 2021-12-06 15:41

老師,這個(gè)公式我還是沒(méi)咋看懂,題里購(gòu)入原材料價(jià)稅兩個(gè)數(shù)值是沒(méi)用是嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:44

小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶1169 追問(wèn) 2021-12-06 15:47

123600為什么要除(1+3%)? 直接123600×3%不行嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:48

開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123 600元,這里說(shuō)了是含稅價(jià)格

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快賬用戶1169 追問(wèn) 2021-12-06 15:54

明白啦,感謝老師的耐心解答

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齊紅老師 解答 2021-12-06 15:56

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該企業(yè)2018年8月應(yīng)交納的增值稅額=123600/1.03*3%=3600
2021-12-06
你好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人增值稅的計(jì)算,購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)是不能抵扣的??
2022-04-14
你好,這里是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)的增值稅不可以抵扣應(yīng)納稅額 該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額=123,600元/1.03*3%=3600元
2022-04-22
同學(xué)你好 該企業(yè)2021年10月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元——123600/(1加3%)*3%=3600
2022-03-24
同學(xué)您好,計(jì)算公式=123600/1.03*0.03
2022-04-22
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