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企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為10000元,增值稅稅額為1300元,當月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)繳納的增值稅稅額為()元 A3600 B 3708 C 2300 D2108 這道題為啥不做銷項稅額-進項稅額

2021-02-06 23:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-06 23:54

您好,小規(guī)模納稅人采取簡易征收方式,按照征收率計算應(yīng)交增值稅,不可以抵扣進項稅額。

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齊紅老師 解答 2021-02-06 23:55

您好,小規(guī)模納稅人采取簡易計稅方式,按照征收率計算應(yīng)交增值稅,不可以抵扣進項稅額。

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您好,小規(guī)模納稅人采取簡易征收方式,按照征收率計算應(yīng)交增值稅,不可以抵扣進項稅額。
2021-02-06
你好,這里是小規(guī)模納稅人,購進的增值稅不可以抵扣應(yīng)納稅額 該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額=123,600元/1.03*3%=3600元
2022-04-22
同學您好,計算公式=123600/1.03*0.03
2022-04-22
你好,因為是小規(guī)模納稅人增值稅的計算,購進環(huán)節(jié)是不能抵扣的??
2022-04-14
同學你好 該企業(yè)2021年10月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元——123600/(1加3%)*3%=3600
2022-03-24
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