你好? 簽訂勞動(dòng)合同 或者?非全日制用工合同 不用代開(kāi)發(fā)票 做工資表??
問(wèn)題一:老師我想問(wèn)一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對(duì)方的違約金對(duì)方也是需要給我們開(kāi)發(fā)票的對(duì)嗎?開(kāi)的類目也是和給我們開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票開(kāi)到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對(duì)吧? 問(wèn)題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對(duì)方也需要給我們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的類目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開(kāi),進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對(duì)嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對(duì)嗎? 問(wèn)題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對(duì)方上社保,對(duì)方需要給我們開(kāi)發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對(duì)嗎?
老師我們單位買(mǎi)賣貨需要,貨車我們和一個(gè)貨車司機(jī)簽訂的租賃合同,加油票可以用,其余的他個(gè)人勞務(wù)費(fèi)怎么回避他個(gè)人所得稅,還是無(wú)法規(guī)避,需要他代理勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還是和他在簽訂一個(gè)非全日制用工合同,估計(jì)一年二十萬(wàn)左右,這個(gè)怎么籌劃?
您好!老師麻煩問(wèn)一下我們公司老板把素偶有的車輛固定資產(chǎn)都是掛在其他公司的、這個(gè)一年多說(shuō)有車輛的費(fèi)用入賬在我們公司的、我一直給掛名法人說(shuō)把營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍變更一下兩家公司簽訂車輛租賃合同說(shuō)有的車輛費(fèi)用就不會(huì)稅前調(diào)增了、掛名法人的一起是把這個(gè)公司從他名下轉(zhuǎn)走、但是現(xiàn)在沒(méi)有人愿意接受變更、所有的車子要買(mǎi)車輛保險(xiǎn)了、人事部提交釘釘付款流程在我這里需要簽字、我們公司存在的風(fēng)險(xiǎn)我已經(jīng)給老板和總經(jīng)理提了好多次他們不愿意做出改變我很難做事情、老師這個(gè)保險(xiǎn)買(mǎi)了是入賬是不合規(guī)我怎么辦
公司A從事機(jī)械租賃業(yè)務(wù),購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬(wàn),這個(gè)二手機(jī)械設(shè)備在購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,且簽訂的購(gòu)買(mǎi)合同是以股東另外一個(gè)公司B名義和賣方簽訂的(因?yàn)楝F(xiàn)在基本對(duì)外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對(duì)外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個(gè)機(jī)械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬(wàn)應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
老師我單位是新成立”二手車交易市場(chǎng)”公司,我們給買(mǎi)賣雙方開(kāi)具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,但是我們只收取交易費(fèi)100元左右, 1,這100元做為收入都不開(kāi)具增值稅發(fā)票,都按無(wú)票收入記賬可以嗎? 2,在填年報(bào)收入明細(xì)時(shí)”二手車交易市場(chǎng)”的收入填在銷售商品收入明細(xì)哪行,還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個(gè)法人在一個(gè)經(jīng)營(yíng)位置開(kāi)兩個(gè)公司房屋租賃合同可以寫(xiě)無(wú)償使用嗎?
你好,我們遇到的問(wèn)題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤(rùn)異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤(rùn)差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)總額(企稅):-222382.62;利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開(kāi)具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開(kāi)具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開(kāi)具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開(kāi)具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬(wàn),2萬(wàn),3萬(wàn).以下AB那種分錄便于對(duì)賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師,個(gè)體工商戶需要做5月前的那個(gè)匯算清繳嗎?還有工商年報(bào)呢?
老師,這個(gè)題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來(lái)水公司3%水費(fèi)普票,開(kāi)給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項(xiàng)稅,沒(méi)法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來(lái)水公司3%水費(fèi)普票,開(kāi)給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項(xiàng)稅,沒(méi)法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來(lái)的2,怎么處理呢?
你好,給員工購(gòu)買(mǎi)的粽子可以記入管理費(fèi)用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)中級(jí)信息采集通過(guò)后,報(bào)名的時(shí)候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個(gè)季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)可以,借銀行存款金額貸主營(yíng)業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
老師你好!我4月份開(kāi)始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財(cái)務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計(jì)貸方本年累計(jì)。資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有年初余額,利潤(rùn)表沒(méi)有本期發(fā)生額和本年累計(jì)。
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租賃費(fèi)是要代開(kāi)發(fā)票 交稅的?