銷項(xiàng)稅,就是確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)確認(rèn)銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅,就是你取得成本發(fā)票,認(rèn)證抵扣,確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的 減免稅是發(fā)生減免的情況使用的 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,轉(zhuǎn)出時(shí)使用的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個(gè)科目一般是在什么情況下使用的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目是在什么情況下使用的?
老師,自用商品的幾種賬務(wù)處理,能分不同情況列舉嘛?特別稅金的賬務(wù)處理不是很明白?什么情況下是視同銷售,什么情況下是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,什么什么下是不需用交稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,增值稅下的這幾個(gè)明細(xì)科目,都是在什么情況下使用呢?能列舉情況分錄給我下嗎?
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅下的減免稅費(fèi),這個(gè)明細(xì)科目,是什么情況下會(huì)使用到呢。
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
劇本推理公司開票可以開生活服務(wù)—其他娛樂服務(wù)嗎
個(gè)人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營(yíng),不收租金,年底利潤(rùn)分成,要開發(fā)票嗎?個(gè)人所得稅要交嗎?
注冊(cè)遼寧冠名,注冊(cè)資金要求是什么
企業(yè)第一次登電子稅務(wù)局,沒有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個(gè)客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對(duì)方說正好平賬, 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)三萬, 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒有票,估計(jì)也回不來了。做匯算清繳調(diào)增,寫到哪里。是納稅調(diào)整表哪個(gè)位置,
老師好,請(qǐng)教一下,與朋友合伙辦了個(gè)公司,公司章程寫只有一個(gè)股東。股本金要100萬,但實(shí)際此股東轉(zhuǎn)入40萬,現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實(shí)際以借款形式把錢打入公司來運(yùn)營(yíng)。)公司剛運(yùn)營(yíng)1年,賬上有2萬元利潤(rùn),這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費(fèi)包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費(fèi)嗎
我忘了發(fā)圖了,銷項(xiàng)稅在確認(rèn)收入是確認(rèn),那后期繳納時(shí),是反方向抵減沖銷嗎?還是單獨(dú)又起個(gè)明細(xì)科目已繳稅額統(tǒng)計(jì)。然后銷項(xiàng)稅額的貸方就讓它一直累計(jì)。?
已交稅金一般不使用的額
那這樣的話,就是銷項(xiàng)稅在確認(rèn)時(shí)貸方登記,繳納后,借方?jīng)_銷是嗎?老師。
一般納稅人,月末的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 下月繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款