你好,之前的都紅沖分錄不變,金額是負數,然后做到低值易耗品。
買了一固定資產原值2567,已經折舊計提了365.8,這個月把這固定資產賣出去16800,請問分錄怎么寫
我們公司購買了一批已經提了三年折舊的電腦 那我們還要入固定資產繼續(xù)提折舊嗎?入低值易耗品可以嗎?稅務上怎么處理
那還要提三年折舊是嘛?為什么不屬于低值易耗品呢 在之前的公司已經提完三年折舊了 按道理不是屬于要報廢的固定資產了嗎
想問一下,之前做了固定資產卡片,后來分錄改成了低值易耗品,卡片忘記刪除了,已經提了8個月的折舊了,要怎么處理
請問,固定資產折舊寫錯分錄了,跨年怎么調整?之前把分錄寫錯:借:管理費用 -辦公費 貸:低值易耗品,第二個錯誤分錄是,借:管理費用 貸:累計折舊 借:累計折舊 貸:固定資產 ,這種一次性加速折舊是錯誤的,這是19年的分錄做錯了,不用做匯算調整,怎么調分錄?或者說這分錄對的嗎?
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
第三季度的所得稅申報表里面填的固定資產折舊表算了這筆折舊的,要怎么辦?
需要在第四季度申報的淑女不填寫能保存吧?
應該可以保存
能保存了的話,你就不填寫。