那你相當(dāng)于就是開票開重復(fù)了,那么你現(xiàn)在的話開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,把之前多開的沖,開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,就減少你當(dāng)期應(yīng)該交的稅。
老師您好,我們公司以前物管費(fèi)都是一年開一次發(fā)票的,去年十二月份開了前面十一個(gè)月的發(fā)票,然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費(fèi)之后,我們就換物業(yè)公司了,所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺得我們一月份繳納的唔物管費(fèi)128太低,所以就不給我們開票,只給了收據(jù),拿到收據(jù)我當(dāng)時(shí)書掛在其他應(yīng)收款這家公司,現(xiàn)在一年又快過去了,如果對(duì)方堅(jiān)持不給我們發(fā)票,而我們也不能因此和他們關(guān)系鬧僵,因?yàn)榻痤~很小,那我這邊怎么來沖這筆應(yīng)收款比較好呢,對(duì)方說可以給我們停車費(fèi)那種手撕發(fā)票
10月份對(duì)方以個(gè)人名義買了我公司的貨物113000元,并且以個(gè)人賬戶付的款。我10月份做了無票收入。11月份對(duì)方又讓以他們公司的名義開票113000,公司出納不知情的情況下就又給他開了113000元,開的他們公司抬頭。我現(xiàn)在做11月賬時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),這樣不就相當(dāng)于我公司確認(rèn)兩次收入,交兩次稅嗎,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
公司購買辦公家具,支付了兩筆款項(xiàng),第一筆公司賬戶轉(zhuǎn)款給A公司,但是對(duì)方卻用他名下的其它公司給我開了發(fā)票,第二筆賬款給B公司,但是對(duì)方卻用他名下的個(gè)體戶(11月已經(jīng)注銷了)開票給我,這樣的話我轉(zhuǎn)款給對(duì)方的公司名稱和發(fā)票上的都對(duì)不上,做帳的時(shí)候沒法借貸做平,這種情況是要求他們重新開票嗎?除了重新開票,還有其它的方法嗎?發(fā)票是8月份開給我的
你好,老師,我公司一般納稅人,2020年11月正常接收增值稅發(fā)票一份,當(dāng)月認(rèn)證,后期支付一次款項(xiàng),現(xiàn)在2022年這個(gè)月到了支付尾款時(shí)間了,但是我們的供貨商說是這個(gè)發(fā)票的開票商現(xiàn)在他不好拿到貨款,要求我支付到他個(gè)人賬戶上,這個(gè)情況怎么處理。(供貨商和開票商是合作關(guān)系不是一個(gè)人)
我有個(gè)問題,就是八月份打多了一筆錢,5萬,打了兩次,一次應(yīng)該付的,后來老板在我不知情的情況下又打了,當(dāng)時(shí)他說這筆錢當(dāng)做是貨款,實(shí)際是對(duì)方已經(jīng)退回到她的私人微信上面,就相當(dāng)于供貨商并沒有多收。九月要支付這個(gè)供應(yīng)國10萬,老板私人打了五萬,就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢,公司只需要打5萬,不明白怎么做賬,有點(diǎn)繞
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
我10月份沒給他開票,做的無票收入,但是也交稅了,就相當(dāng)于開票了是嗎
他如果說你做了無票收入的話,后面又開票了,那你的無票收入就應(yīng)該做減少按復(fù)數(shù)處理。
就是說無票收入做一個(gè)沖減主營業(yè)務(wù)。
我10月在用友系統(tǒng)里,做了一個(gè)個(gè)人的銷貨單,和一個(gè)個(gè)人的收款單。做賬是,借:應(yīng)收賬款–零售,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。我11月開票后,具體怎么在用友里做賬呢,我沖減10月的無票收入,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸什么呢
開票的時(shí)候就不用做賬務(wù)處理了,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)做過收入了。如果說你開票在做賬務(wù)處理,你就做重復(fù)了。
我開了發(fā)票不做賬務(wù)處理能行嗎?開票資料里都有這張票啊!
因?yàn)槟阍谇懊嬉呀?jīng)做了收入了,就相當(dāng)于之前是沒有開票,現(xiàn)在只是把這個(gè)收入開發(fā)票,你就不用做賬。
您這種說法稅務(wù)那邊能行嗎?是正規(guī)的做法嗎?后期審計(jì)能說的過去?我們的賬是要對(duì)外的
這個(gè)不影響,這個(gè)是正常情況,你這種情況是實(shí)際工作當(dāng)中,他都會(huì)存在的,你并沒有少交稅,稅法這邊也是過得去的。
那我報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢,和系統(tǒng)帶出來的數(shù)不一致啊
并沒有不一致啊,你之前按照未開票收入申報(bào)了,現(xiàn)在開票的時(shí)候,你開票收入增加,未開票收入減少,你整個(gè)的銷售額是不變的。