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10月份對(duì)方以個(gè)人名義買了我公司的貨物113000元,并且以個(gè)人賬戶付的款。我10月份做了無票收入。11月份對(duì)方又讓以他們公司的名義開票113000,公司出納不知情的情況下就又給他開了113000元,開的他們公司抬頭。我現(xiàn)在做11月賬時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),這樣不就相當(dāng)于我公司確認(rèn)兩次收入,交兩次稅嗎,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?

2021-12-05 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-05 23:21

那你相當(dāng)于就是開票開重復(fù)了,那么你現(xiàn)在的話開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,把之前多開的沖,開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,就減少你當(dāng)期應(yīng)該交的稅。

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快賬用戶2953 追問 2021-12-05 23:23

我10月份沒給他開票,做的無票收入,但是也交稅了,就相當(dāng)于開票了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-05 23:26

他如果說你做了無票收入的話,后面又開票了,那你的無票收入就應(yīng)該做減少按復(fù)數(shù)處理。

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齊紅老師 解答 2021-12-05 23:26

就是說無票收入做一個(gè)沖減主營業(yè)務(wù)。

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快賬用戶2953 追問 2021-12-05 23:32

我10月在用友系統(tǒng)里,做了一個(gè)個(gè)人的銷貨單,和一個(gè)個(gè)人的收款單。做賬是,借:應(yīng)收賬款–零售,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。我11月開票后,具體怎么在用友里做賬呢,我沖減10月的無票收入,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸什么呢

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齊紅老師 解答 2021-12-06 09:19

開票的時(shí)候就不用做賬務(wù)處理了,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)做過收入了。如果說你開票在做賬務(wù)處理,你就做重復(fù)了。

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快賬用戶2953 追問 2021-12-06 11:28

我開了發(fā)票不做賬務(wù)處理能行嗎?開票資料里都有這張票啊!

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齊紅老師 解答 2021-12-06 11:37

因?yàn)槟阍谇懊嬉呀?jīng)做了收入了,就相當(dāng)于之前是沒有開票,現(xiàn)在只是把這個(gè)收入開發(fā)票,你就不用做賬。

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快賬用戶2953 追問 2021-12-06 11:46

您這種說法稅務(wù)那邊能行嗎?是正規(guī)的做法嗎?后期審計(jì)能說的過去?我們的賬是要對(duì)外的

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齊紅老師 解答 2021-12-06 12:40

這個(gè)不影響,這個(gè)是正常情況,你這種情況是實(shí)際工作當(dāng)中,他都會(huì)存在的,你并沒有少交稅,稅法這邊也是過得去的。

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快賬用戶2953 追問 2021-12-06 13:35

那我報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢,和系統(tǒng)帶出來的數(shù)不一致啊

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齊紅老師 解答 2021-12-06 14:39

并沒有不一致啊,你之前按照未開票收入申報(bào)了,現(xiàn)在開票的時(shí)候,你開票收入增加,未開票收入減少,你整個(gè)的銷售額是不變的。

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那你相當(dāng)于就是開票開重復(fù)了,那么你現(xiàn)在的話開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,把之前多開的沖,開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,就減少你當(dāng)期應(yīng)該交的稅。
2021-12-05
同學(xué)你好 按照開的發(fā)票來做分錄就行 證明按照實(shí)際情況來寫
2021-01-12
同學(xué)你好 這個(gè)可以要求新開票的 只能重新開
2021-12-09
以公司的名義買車為什么開來的發(fā)票是個(gè)人的?應(yīng)該是公司的呀,這樣公司才能做賬要不就是他欠公司錢了
2019-08-08
你好,那就代收代付沒問題,不要退稅
2024-09-04
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