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某制藥企業(yè)2018年度收入、成本,費(fèi)用、稅金、損失情況如下(1)銷售收入8700萬(wàn)元:銷售成本4500萬(wàn)元;增值稅700萬(wàn)元,稅金及附加200萬(wàn)元(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元(3)銷售費(fèi)用2000萬(wàn)元其中含廣告費(fèi)1000萬(wàn)元(4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬(wàn)元(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬(wàn)元,年息10%(銀行同期同類貸款利率8%)。(6)營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元,其中含向供貨商支付違約金5萬(wàn)元,接受工商局罰款5萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬(wàn)元。(7)投資收益28萬(wàn)元,系從外地聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元(聯(lián)營(yíng)企業(yè)適用稅率15%)和國(guó)債利息11萬(wàn)元。(8)該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。(2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本、費(fèi)用、支出額。(3)計(jì)算該企業(yè)20問(wèn)度的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算2018年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額(稅率25%)(5)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)退補(bǔ)的所得稅。

2021-12-05 16:47
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-05 20:34

(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。 8700+300+28=9028 (2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本4500+160=4660 費(fèi)用合計(jì)是800+2000+170=2970 支出是200+160=360 3會(huì)計(jì)利潤(rùn)是 9028-4660-2970-360=1038 廣告費(fèi)扣除限額9000*0.15=1350全額扣除 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額80*60%=48 9000*0.005=45納稅調(diào)增80-45=35 研究新產(chǎn)品費(fèi)用納稅調(diào)減75%是60 財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增100-100/0.1*0.06=40 工商局罰款這里是多少

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同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍后
2023-12-11
(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。 8700+300+28=9028 (2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本4500+160=4660 費(fèi)用合計(jì)是800+2000+170=2970 支出是200+160=360 3會(huì)計(jì)利潤(rùn)是 9028-4660-2970-360=1038 廣告費(fèi)扣除限額9000*0.15=1350全額扣除 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額80*60%=48 9000*0.005=45納稅調(diào)增80-45=35 研究新產(chǎn)品費(fèi)用納稅調(diào)減75%是60 財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增100-100/0.1*0.06=40 工商局罰款這里是多少
2021-12-05
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-10
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-10
看一下圖片,計(jì)算一下結(jié)果。
2021-01-14
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