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11 日購進(jìn)原材料、零部件一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款為 200000元,增值稅額為26000元;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3270元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額3000元,稅額270元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已付,貨物已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫

2021-12-05 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-05 16:36

您好 借 原材料200000+3000=203000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26000+270=26270 貸 應(yīng)付賬款226000 貸 銀行存款3270

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 16:36

老師計(jì)算增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-05 16:39

增值稅我已經(jīng)寫了啊

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 16:39

好的 謝謝老師

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 16:46

15 日從一般納稅人處購進(jìn)零件60000元,取得普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項(xiàng)已付

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 16:46

老師這個(gè)的增值稅怎么算呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-05 16:59

普通發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 不需要計(jì)算增值稅

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 17:01

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-05 17:01

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:08

30 日委托加工物資一批,并支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款10000元,稅額1300元,款項(xiàng)已付 老師這個(gè)呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:13

上面說了稅額1300啊 不需要再計(jì)算

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:13

上面說了稅額1300啊 不需要再計(jì)算

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:17

好的 謝謝老師

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:18

謝謝老師的解答 給你送了一點(diǎn)心意

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:20

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:20

謝謝同學(xué)您啦 太客氣了

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:24

二、某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià) 280/ 輛。2019年3月末留抵稅額 3000元,4月該廠購銷情況如下: 1.向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800輛,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,廠家給予 8%的現(xiàn)念折扣不加 2.向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售 800輛,支付運(yùn)雜費(fèi) 8000元,收到運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi) 4454.55元 老師這個(gè)第二個(gè)問的增值稅咋算?

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 20:53

1.向農(nóng)民收購大麥10噸,收購憑證上注明價(jià)款20=000元, 驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì) 600 元, 取得增值稅專用發(fā)票 還有這個(gè) 還有這個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:56

第二個(gè)問的增值稅4454.55*0.09=400.91

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:57

農(nóng)民收購大麥10噸,收購憑證上注明價(jià)款20=000元 這個(gè)是2萬還是20萬

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 21:01

稅l 的話,不是13%嘛?

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 21:02

是二十萬

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齊紅老師 解答 2021-12-05 21:17

農(nóng)產(chǎn)品的稅率9% 進(jìn)項(xiàng)稅額200000*0.09=18000

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快賬用戶3555 追問 2021-12-05 21:20

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-05 21:38

不用謝 祝您工作順利 生活愉快

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快賬用戶3555 追問 2021-12-06 10:25

將以前月份照入的10噸玉來適對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元, 將1噸無償無償贈(zèng)送客戶 老師這個(gè)增值稅怎么計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2021-12-06 10:28

一樣的按照10噸計(jì)算企業(yè)所得稅 21000/9*10*0.09=2100

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您好 借 原材料200000+3000=203000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26000+270=26270 貸 應(yīng)付賬款226000 貸 銀行存款3270
2021-12-05
你好 借 原材料 203000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26270? 貸 銀行存款 3270 應(yīng)付賬款
2022-10-30
請(qǐng)清晰描述問題(財(cái)會(huì)類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!
2021-04-16
同學(xué)你好 借,原材料102000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13180 貸,銀行存款;
2022-04-27
1.進(jìn)項(xiàng)=130000%2B50000*0.09=134500 2.銷項(xiàng)=1000000*0.13%2B565/1.13*0.13=156065 3.不涉及增值稅 4.銷項(xiàng)=2500*4*0.13=1300 5.進(jìn)項(xiàng)=1300 6.進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=40000*0.13=5200應(yīng)交增值稅=156065%2B1300-(134500%2B1300-5200)=26765
2022-04-06
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