您好 借 原材料200000+3000=203000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26000+270=26270 貸 應(yīng)付賬款226000 貸 銀行存款3270
11 日購進(jìn)原材料、零部件一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款為 200000元,增值稅額為26000元;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3270元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額3000元,稅額270元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已付,貨物已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫
(3)9日,撥付3臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(4)10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押金56500元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(5)11日,購進(jìn)原材料、零部件一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款180000元、增值稅額23400元:支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2180元,取得的増值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)全額2000元,增值稅額180元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已支付,貨物已運(yùn)達(dá)企業(yè)并入庫。(6)12日,購進(jìn)冰箱配件一批。貨款已付,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額90000元、增值稅額11700元,物資尚未驗(yàn)收入庫。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件120000元(含増值稅),取得普通發(fā)票已入庫,款項(xiàng)已付。(8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件72000元(含增值稅),取得普通發(fā)票,該零件已入庫,款項(xiàng)已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售新產(chǎn)品,共收取現(xiàn)金412000元(已扣除收購舊微波爐抵價(jià)40000元),并開具普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款60000元、增值稅額7800元,款項(xiàng)已付。
5日,購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100 000元,增值稅額為13 000元,原材料已驗(yàn)收入庫并部分投入使用。在購貨過程中支付運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸部門開具的運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)2 000元,增值稅額為180元??钜迅?。
)8月3日,購入一批原材料。增值稅專用發(fā)票上注明:材料價(jià)款為200000元、增值稅稅額為26000元、運(yùn)雜費(fèi)為1000元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述款項(xiàng),材料未到。
企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元,增值稅稅額為10400元。運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅450。該批材料已驗(yàn)收入庫,貨款已用銀行存款支付。上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
老師您好,請(qǐng)問計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請(qǐng)問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣
老師計(jì)算增值稅
增值稅我已經(jīng)寫了啊
好的 謝謝老師
15 日從一般納稅人處購進(jìn)零件60000元,取得普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項(xiàng)已付
老師這個(gè)的增值稅怎么算呀?
普通發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 不需要計(jì)算增值稅
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
30 日委托加工物資一批,并支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款10000元,稅額1300元,款項(xiàng)已付 老師這個(gè)呢?
上面說了稅額1300啊 不需要再計(jì)算
上面說了稅額1300啊 不需要再計(jì)算
好的 謝謝老師
謝謝老師的解答 給你送了一點(diǎn)心意
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
謝謝同學(xué)您啦 太客氣了
二、某自行車廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)銷售自行車,出廠不含稅單價(jià) 280/ 輛。2019年3月末留抵稅額 3000元,4月該廠購銷情況如下: 1.向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800輛,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,廠家給予 8%的現(xiàn)念折扣不加 2.向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售 800輛,支付運(yùn)雜費(fèi) 8000元,收到運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi) 4454.55元 老師這個(gè)第二個(gè)問的增值稅咋算?
1.向農(nóng)民收購大麥10噸,收購憑證上注明價(jià)款20=000元, 驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì) 600 元, 取得增值稅專用發(fā)票 還有這個(gè) 還有這個(gè)
第二個(gè)問的增值稅4454.55*0.09=400.91
農(nóng)民收購大麥10噸,收購憑證上注明價(jià)款20=000元 這個(gè)是2萬還是20萬
稅l 的話,不是13%嘛?
是二十萬
農(nóng)產(chǎn)品的稅率9% 進(jìn)項(xiàng)稅額200000*0.09=18000
好的謝謝老師
不用謝 祝您工作順利 生活愉快
將以前月份照入的10噸玉來適對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元, 將1噸無償無償贈(zèng)送客戶 老師這個(gè)增值稅怎么計(jì)算?
一樣的按照10噸計(jì)算企業(yè)所得稅 21000/9*10*0.09=2100