借材料采購(gòu)201000 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),26000 貸銀行存款
1、購(gòu)入甲材料一批,價(jià)款為100000元,增值稅稅 率為13%,稅額為13000元,全部款項(xiàng)已用銀行存款 支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 2、購(gòu)入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 200000元,增值稅額為26000元,企業(yè)開出商業(yè)承 兌匯票一張,票面金額為226000元,材料尚在運(yùn)輸 途中。 3、從佳能公司購(gòu)入甲材料1000千克,每千克買價(jià)20 元,增值稅2600元,貨款由銀行存款支付,材料尚 未運(yùn)到。
11 日購(gòu)進(jìn)原材料、零部件一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款為 200000元,增值稅額為26000元;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3270元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額3000元,稅額270元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已付,貨物已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)
1.乙公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)法,5月份發(fā)生如下存貨業(yè)務(wù):(1)5月5日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明材料價(jià)款50000元,增值稅額6500元,貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)(2)5月11日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明材料價(jià)款200000元,增值稅額26000元,同時(shí),銷貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)3200元,運(yùn)輸增值稅額288元,上述款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,支付材料尚在運(yùn)輸途中。(3)5月13日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票標(biāo)明材料價(jià)款65000元,增值稅8450元,采購(gòu)款項(xiàng)已于上月預(yù)付。(4)5月15日收到13日原材料供貨方退回的多余預(yù)付款1550元。(5)5月20日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60000元,增值稅7800元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)款,項(xiàng)尚未支付。(6)5月28日,購(gòu)入原材料一批,材料已運(yùn)達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票賬單等結(jié)算憑證尚未到達(dá),月末時(shí)該批材料結(jié)算憑證仍未到達(dá),公司對(duì)該批材料估價(jià)35000元入賬。要求:編制上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
6月4日,購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,外地運(yùn)費(fèi)為20000元。增值稅率9%,有關(guān)款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該批材料的計(jì)劃成本為250000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
6月4日,購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,外地運(yùn)費(fèi)為20000元。增值稅率9%,有關(guān)款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該批材料的計(jì)劃成本為250000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì),公司沒(méi)有設(shè)置具體的招聘費(fèi)或者人力部門費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)這種明細(xì),那可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?但是我查了下又有說(shuō)不可以計(jì)入辦公費(fèi)呢?
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫(kù)323.53噸,本年出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存為68.46噸,盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師,我們公司是小企業(yè),不能及時(shí)出數(shù)據(jù),產(chǎn)品是按批生產(chǎn)的,就是不能及時(shí)算出成本,需要等所有產(chǎn)品生產(chǎn)完,銷售的完才能出產(chǎn)成品數(shù)據(jù),但是中途已經(jīng)賣出去了一些產(chǎn)成品,我先做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入,跨月再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以不?
國(guó)有企業(yè),煤礦里面,同級(jí)單位直接借貸,利息稅前扣除比例是什么,
請(qǐng)問(wèn)老師,公司來(lái)了個(gè)副總,我這個(gè)月初在個(gè)稅系統(tǒng)添加了他,本來(lái)他是要發(fā)工資的,結(jié)果公司運(yùn)營(yíng)困難,又沒(méi)給他發(fā),這個(gè)情況,我在個(gè)稅系統(tǒng)他的工資寫0嗎行不行,還是把他人員信息采集里面寫非正常呢
資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收股利,應(yīng)收利息,在哪個(gè)科目里面?
老師,剛接一家小規(guī)模公司,以前沒(méi)有做財(cái)務(wù)賬,沒(méi)有期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在要錄入財(cái)務(wù)賬,怎么辦呢,
請(qǐng)問(wèn)老師銷售酒類回收瓶子的付款怎么記賬呢?
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000借庫(kù)存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸庫(kù)存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5000借庫(kù)存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000貸庫(kù)存商品-3000沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,4月份怎么調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,分錄寫下吧
老師您好 生產(chǎn)型企業(yè)出口的貨物,都沒(méi)有開零稅率的發(fā)票,做的無(wú)票收入這樣合理嗎?