您好 那您開具發(fā)票出去跟收到發(fā)票 都是以您自己單位名義 做賬跟自己單位項目一樣的處理 合同也是跟您單位簽訂
老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點,掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個點,現(xiàn)在掛靠方說我們還要補6個點的稅,這種合理嗎
老師您好 我們公司有個項目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開票,我們沒有發(fā)票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開給A公司發(fā)票型號本來是用我公司另一個B公司工程的,合同是這個型號現(xiàn)在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時就沒有這些型號了!老板說這個B工程空調(diào)可以開別的型號給B項目,對方說沒關(guān)系。我說不行合同型號不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做?兩個合同發(fā)票等于都是虛開。
竹子老師,我剛說的那個問題是別人掛靠到我公司的業(yè)務(wù),完工之后我才知道突然說要來我公司開個票給對方,那這樣我需要掛靠的個人向我公司提供材料票,勞務(wù)票,機械票是嗎?這些票開過來是不是都要讓對方跟我公司補個合同是吧?具體老師能詳細跟我說說嗎?
老師,我們是做建筑掛靠的公司,有個項目工程款進來393萬,我們收取對方12.3%的掛靠費,每個項目都是拿出收入90%來做成本,然后這個項目是甲供材項目,對方提供9個點的專票,我們財務(wù)經(jīng)理就跟我說你把393萬??(12.3%-9%)來收取掛靠費,也就是說按開票金額的3.3%來收掛靠費,我對對方提供9個點專票這個不太理解,能解釋下嗎?
老師,我們是被掛靠方,當時招投標定的掛靠方提供的勞務(wù)公司必須開3%的勞務(wù)費發(fā)票,當時他們也認可簽字了,但是過程中提供發(fā)票給我的時候,就說要換勞務(wù)公司,開1%的發(fā)票給我,合同也隨之換成1%的了,這樣對財務(wù)來說有什么風險嗎
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
因為個人包了個工程,他沒資質(zhì)接這個,就拿我公司跟對方簽訂合同,我現(xiàn)在需要的就是把它做成就是公司接了這個業(yè)務(wù),這樣老師,我是不是要跟掛靠個人對接,讓他開我公司抬頭的成本票進來,這些成本,勞務(wù)票,備注欄要備注是哪個工程嗎?
還有就是我公司一直都沒業(yè)務(wù),也沒有自己的工人的,現(xiàn)在突然被掛靠了個工程,我是要對方去勞務(wù)公司開個勞務(wù)發(fā)票進來是嗎?因為我公司沒工人,不能掛在“工程施工――合同成本――人工費”,應(yīng)該只能是掛在“工程施工――勞務(wù)費”上吧
開進來的發(fā)票 大類是建筑服務(wù)的 備注欄都要備注項目名稱 項目地址
是的 只能計入工程施工-勞務(wù)費科目
老師,勞務(wù)費,機械租賃費要備注,購進的水泥或鋼筋也需要備注項目名稱,和項目地址是嗎?
不是的 大類是建筑服務(wù)的發(fā)票才需要 其他的不需要
看發(fā)票大類怎么開具的
明白了,謝謝老師的耐心解答,馬上給你五星好評
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
還有就是材料,勞務(wù)費等的開票比例大概5:3.5:1.5嗎?這個因為是扣除大概毛利的成本分攤比例嗎?
材料60% 人工30% 機械5% 其他5% 成本大概就是這個比例