同學,您好,這種要有票才可以抵扣的,或者你去個體戶開點票可以抵扣,或者多做點工資。
老師 我方是小規(guī)模納稅人 向一家一般納稅人公司購買材料 但是對方只能開專用發(fā)票 沒有普票 這種情況怎么處理呢 ?如果收了專票 不能抵扣 又會成滯留票
老師,我現(xiàn)在遇到一種情況:公司一般納稅人,是建筑裝飾設計工程公司,有不開票收入,發(fā)包方把工程款打到我們公司一般戶又不讓開發(fā)要,而且把百分之九的稅從工程款扣除掉,我要求老板要按不開票收入申報增值稅,老板說他虧大了,對方已經(jīng)把稅款扣了,現(xiàn)在還要報稅是不可能的,像這種情況如果不報稅,稅務后續(xù)查后果到會怎樣?我要怎樣處理這種情況,我才可以避開風險?
我公司屬于小規(guī)模,從一般納稅人那里拿貨,付了材料款,現(xiàn)在對方如果開票的話要加10個點才肯開,這樣我公司不想開票了,這樣如何處理呢……怎么做才會合理能稅前扣除呢
老師,我們是做建筑材料的,一般納稅人,我們的上游開票給我們會收8個點的稅款,比如進貨1塊,我們要付1.08元,我們還有一個小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在普票免稅,小規(guī)模公司收不了客戶的稅點了,但錢都在小規(guī)模公司,上游只認一般納稅人轉(zhuǎn)款,我要怎么合理的把小規(guī)模的錢提出來用于購買材料呢
我們公司有兩個公司,一個一般納稅人,一個小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人這個月開了60萬專票出去,60萬的業(yè)務都是一般納稅人的業(yè)務,而且還有幾筆業(yè)務往來也是一般納稅人這邊的業(yè)務,例如收到一筆應收賬款,又付了一筆材料款,還付了一筆成本費用,這些都是一般納稅人的業(yè)務,我現(xiàn)在要做報表,這兩個公司的財務報表該怎么做呢?如果分開做,那個貨幣資金怎么對的上呢?
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票???
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
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那一筆我付出的材料款如何處理呢……沒有票結(jié)轉(zhuǎn)不了成本,也稅前扣除不了
你不要做計入材料,可以直接做成主營業(yè)務成本不就行了嗎?這樣就不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
這樣也可以嗎
這樣可以的,是公司的主營業(yè)務成本呀。