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老師,收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,計算抵扣進項稅額,賬務(wù)處理 借原材料1000 應(yīng)交增-進 90 貸銀行存款多少錢啊 我實際只付出1000元,多出90元,如何處理呢 賬不平,請老師指點,謝謝

2021-12-05 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-05 09:18

同學你好!不是這樣處理的哦? ? 是 借:原材料? ? 910 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ?90 ? ? ?貸:銀行存款? ? ? 1000 農(nóng)產(chǎn)品? ? ?特殊的? 按收購價*9%? ? ?計算進項稅? ? 然后? ? 價稅分離的哦

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快賬用戶4235 追問 2021-12-05 09:19

不是按票面的金額來算的啊?

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齊紅老師 解答 2021-12-05 09:20

是按收購價計算啊? ? 收購價1000? ? ?就是對應(yīng)的90啊 我說了? ? ? 1000-90=910

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快賬用戶4235 追問 2021-12-05 09:24

謝謝啊 老師

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快賬用戶4235 追問 2021-12-05 09:25

還有個問題,購買原材料法人墊付材料款,我是不是貸其他應(yīng)付款行不行啊 老師

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齊紅老師 解答 2021-12-05 09:24

不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學你好!不是這樣處理的哦? ? 是 借:原材料? ? 910 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? ?90 ? ? ?貸:銀行存款? ? ? 1000 農(nóng)產(chǎn)品? ? ?特殊的? 按收購價*9%? ? ?計算進項稅? ? 然后? ? 價稅分離的哦
2021-12-05
同學你好,發(fā)票這樣填沒問題。賬務(wù)也可這樣處理。轉(zhuǎn)出的按照你當初計算抵扣的稅率轉(zhuǎn)出,一般是9%
2020-11-28
這個可以先掛著這個,后面確定不給貨物在做 借原材料,負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,
2020-12-29
您好 生產(chǎn)領(lǐng)用的時候 不再涉及到進項稅額了啊 計入原材料科目的時候計入進項稅額就可以了
2022-06-28
一、如果繳納是當月的增值稅那么直接做分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 二、如果是上個月的增值稅,那么期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當月應(yīng)交未交的增值稅。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 三、在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細科目中轉(zhuǎn)銷 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-12-25
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