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老師,收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,賬務(wù)處理 借原材料1000 應(yīng)交增-進(jìn) 90 貸銀行存款多少錢啊 我實(shí)際只付出1000元,多出90元,如何處理呢 賬不平,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝

2021-12-05 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-05 09:18

同學(xué)你好!不是這樣處理的哦? ? 是 借:原材料? ? 910 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?90 ? ? ?貸:銀行存款? ? ? 1000 農(nóng)產(chǎn)品? ? ?特殊的? 按收購價(jià)*9%? ? ?計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅? ? 然后? ? 價(jià)稅分離的哦

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快賬用戶4235 追問 2021-12-05 09:19

不是按票面的金額來算的?。?

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齊紅老師 解答 2021-12-05 09:20

是按收購價(jià)計(jì)算啊? ? 收購價(jià)1000? ? ?就是對(duì)應(yīng)的90啊 我說了? ? ? 1000-90=910

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快賬用戶4235 追問 2021-12-05 09:24

謝謝啊 老師

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快賬用戶4235 追問 2021-12-05 09:25

還有個(gè)問題,購買原材料法人墊付材料款,我是不是貸其他應(yīng)付款行不行啊 老師

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齊紅老師 解答 2021-12-05 09:24

不客氣,如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好!不是這樣處理的哦? ? 是 借:原材料? ? 910 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?90 ? ? ?貸:銀行存款? ? ? 1000 農(nóng)產(chǎn)品? ? ?特殊的? 按收購價(jià)*9%? ? ?計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅? ? 然后? ? 價(jià)稅分離的哦
2021-12-05
同學(xué)你好,發(fā)票這樣填沒問題。賬務(wù)也可這樣處理。轉(zhuǎn)出的按照你當(dāng)初計(jì)算抵扣的稅率轉(zhuǎn)出,一般是9%
2020-11-28
這個(gè)可以先掛著這個(gè),后面確定不給貨物在做 借原材料,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2020-12-29
您好 生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)候 不再涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額了啊 計(jì)入原材料科目的時(shí)候計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了
2022-06-28
54.76應(yīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,屬于需要進(jìn)行繳納的稅額
2021-04-13
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