你好,這個是免增值稅和所得稅的
老師您好:我們合作社是種植蔬菜之類的,還有零售一些農(nóng)資肥料之類的,我想問我們的成本該怎么核算?
老師您好,蔬菜專業(yè)合作社自產(chǎn)自銷,老板取出的錢要不要繳納個人所得稅
老師,您好,農(nóng)業(yè)合作社要繳納那一些稅,自種蔬菜
老師您好,我每天要提供廠里70多噸的蔬菜,要公對公轉(zhuǎn)賬,我是辦蔬菜合作社呢還是要注冊什么農(nóng)業(yè)公司呢?
老師,公司與農(nóng)民合作社簽訂的蔬菜買賣合同需要繳納印花稅嗎(收購發(fā)票與對方自開發(fā)票)
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
紅利這部分有免嗎?或者盈利返還有免嗎
紅利具體是指什么
因為我這邊年底很多利潤,財務那邊就說年底要給社員分紅!不然利潤一直存在,對合作社不好
你好,分給社員沒有免稅的優(yōu)惠
但是老師,不是社員的盈余返還是不用繳稅的嗎
你好,您從哪里看到的文件
其他老師的回答呀!說盈余返還是不用繳納稅的!免征
盈余返還給你們社員不用繳納個稅嗎?這個社員跟你們關(guān)系是
合作社的社員