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老師好,想問下:會計一整套的做賬流程是什么?

2021-12-04 20:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-04 20:12

同學您好,平時每天根據(jù)實際的業(yè)務(wù),做采購入庫,付款,銷售出庫,收款,,然后做記賬憑證,生成報表,再納稅申報的

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同學您好,平時每天根據(jù)實際的業(yè)務(wù),做采購入庫,付款,銷售出庫,收款,,然后做記賬憑證,生成報表,再納稅申報的
2021-12-04
同學您好,一般情況下是先收集原始單據(jù),然后根據(jù)原始單據(jù)做記賬憑證,然后如果您是軟件做帳的話,系統(tǒng)會自動生成總賬明細賬的,就不需要你手工登帳了,月末做損益結(jié)轉(zhuǎn),生成財務(wù)報表。
2021-08-01
你好,整理原始單據(jù)審核--根據(jù)原始單據(jù)做分錄--做出各種明細賬-總分類賬(或科目余額表)-出報表(資產(chǎn)負債表,損益表等)
2019-09-07
同學您好,你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據(jù),制做相關(guān)的會計記賬憑證,核算相關(guān)成本及費用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進貨合同及購進發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當月人員工資并進行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點及核對銀行往來賬務(wù),及時調(diào)整未達賬項編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費用計提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤”,核算當月利潤的實現(xiàn)情況,并出具財務(wù)報表。
2024-01-17
您好先。您好,先盤點出來期初數(shù),然后錄入期初。試算平衡開始做帳。
2022-02-16
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