你好 財務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)費(fèi)
老師好,我們收寶鋼的貨款,他們給我們的是通寶可以在他們金融服務(wù)平臺提前兌付現(xiàn)金打我們銀行,不過會有差額就是提前兌付付出的利息,這部分費(fèi)用我是做在財務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)費(fèi),還是現(xiàn)金折扣科目?
老師,您好。我們公司是通過一個通寶信息平臺收的貨款,有點(diǎn)類似銀行承兌,我們公司一般提前申請付款,然后會收取一定的服務(wù)費(fèi),從貨款里扣,那個服務(wù)費(fèi)我應(yīng)該記財務(wù)手續(xù)費(fèi)還是利息呢?
老師好,公司收貨款,在客戶的金融服務(wù)平臺兌現(xiàn),提前兌付扣的款,開的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)-平臺服務(wù)費(fèi),那這筆金額我是做在財務(wù)費(fèi)用科目嗎?
我們預(yù)收款可以確認(rèn)現(xiàn)金折扣嗎?比如客戶預(yù)付款1800,我們按照2000元在系統(tǒng)上充值,我們后續(xù)實(shí)際提供的服務(wù)也是2000元的,差額作為財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣。也就是說預(yù)收賬款2000元,財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣200,后面確認(rèn)收入2000元。這個是可以的嗎?現(xiàn)金折扣沒有發(fā)票,金額太大了不好吧?稅前扣除是不是必須要銷售合同或者其他憑證為依據(jù)?
老師請問公司客戶給我們付了一張商承,然后要我們貼現(xiàn),之前商量是貼現(xiàn)的費(fèi)用客戶自己支付,結(jié)果貼現(xiàn)流程操作顯示貼現(xiàn)費(fèi)用直接在提現(xiàn)金額上扣除了,客戶說他們把貼息的金額再付給我們,那賬務(wù)上怎么做分錄啊
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師好,發(fā)票跟付款核對多開了10元,這10元我要怎么處理平賬
營業(yè)外收入就可以
好的,謝謝老師!
不用客氣 周末愉快