對的只能放棄的,同學
請問老師,單位要注銷了,11月庫存處理完了,手里還有一張專票,進項稅額大于銷項稅額,多余的進項稅只能放棄嗎?還是認證一部分剩余的轉到成本里?
老師,救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進了貨來得先進庫存,票也就當月進當月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時候抵扣再從進項稅里直接轉出去,前兩個月銷售額大,都認證完了,然后發(fā)現(xiàn)進項稅有七千多的進項,按說全認證完了,進項里就應該是0了才對.我一個月一個月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了,整個人感覺都不好了[流淚]
老師,取得的進項票,進項稅我全部都計入了應交稅費-待認證進項稅科目里了。每月認證多少再做待認證轉進項稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認證進項稅和系統(tǒng)里實際待勾選的發(fā)票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進來一張發(fā)票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調整呢?
你好老師,請問一般人本月進項有5500大于銷項3000很多,勾選了一部分進項3100的進項稅額同樣大于銷項稅額,請問還需要做賬嗎?之前做賬是借:庫存商品應交稅費—待認證進項稅額貸:應付賬款現(xiàn)在只需要做一個借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額3100貸:應交稅費—待認證進項稅額就可以是嗎?
上海子公司銷售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購的,是上海采購委外加工,還是外地采購外地加工再銷售給上海子公司,延伸出來的,如果我選擇外地工廠采購原材料,直接平進評出到上海,那么上海原來采購的原材料要到外地工程賬上,這個賬上是做成買賣銷售嗎,這種稅務上有什么利弊之分嗎
老師請問,2024年補繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬分之五嗎
開給個人的增值稅發(fā)票上面顯示的稅額扣哪一方
老師,請問香港公司消費,他們不開票的,可以按照收據(jù)入賬嗎?這個單據(jù)入賬可以稅前扣除嗎?
老師好!我公司有一筆保證金收不回了,至少掛其他應收款的,現(xiàn)在平掉是做借方營業(yè)外支出嗎
利潤表的本年累計營業(yè)收入跟增值稅及附加稅申報里的貨物及勞務申報的金額應該一致吧?
老師,請教一下,老板借款給公司,利息按銀行貸款利率收取,老板要開利息發(fā)票,月利息大概有4萬,開票是要交增值稅和個稅嗎?個人不能免增值稅嗎?
老師:購買水果到供應商這個報銷款是記入管理費用-業(yè)務招待費嗎?
老師進出口退稅是怎么樣的喲?
銷售電話線路應該開什么大類的發(fā)票(信息系統(tǒng)服務\\研發(fā)和技術服務)
要增值稅不抵扣了,轉入成本抵減所得稅,看那個合適?
進入成本,抵扣所得稅