你好;? ? ? ?你這個是買設備 然后折舊? ? 借固定資產(chǎn)。? 進項稅貸銀行存款? ;? ? 按月折舊? :借??借,制造費用 貸,累計折舊? ? ? ?; 你們是打算折舊12個月嗎?? ? ?這個設備應該折舊10年。 你? 后面 除以也應該除以120個月的哦??
老師,您好,收到一張機器設備發(fā)票,原值84000,怎么做分錄,(84000-84000*0.05)/12=6650/月 借,制造費用6650 貸,累計折舊6650 完工產(chǎn)品入庫,借,庫存商品 貸,生產(chǎn)成本-制造費用,這樣嗎 能不能具體說明一下怎么做分錄,謝謝
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個月結轉原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? 貸原材料 ; 應付職工薪酬-工資;? 累計折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉:借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 5.結轉銷售成本: 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
以下會計分錄怎么做?1.財務科購買單據(jù)一批500元,現(xiàn)金支付。2.從海通廠購入材料,增值稅專用發(fā)票注明價款20000元,增值稅額3400元,材料驗收入庫,款項尚未支付。3.用銀行存款1000元支付企業(yè)籌資手續(xù)費。4.用銀行存款支付借款利息100000元(已預提)。5.計算結轉本月應付職工工資66500元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人20000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資4500元。6.計提本月固定資產(chǎn)折舊費6000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊3500元,行政部門固定資產(chǎn)折舊2500元。7.按甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例分配制造費用5000元。8.以銀行存款66500元支付職工工資。9.倉庫發(fā)出材料一批,用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品8000元,車間一般耗用1000元,管理部門耗用5000元。10.結轉完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本,甲產(chǎn)品成本42000元,乙產(chǎn)品成本為36000元。11.年凈利潤60000元,按法定比例提取取10%盈余公積金和5%公益金。12.假設本年利潤”12月的期末余額為100萬元按利潤總額的25%計算應交所得稅。
某公司三月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。(1)向商業(yè)銀行借入臨時性借款。50萬元存入銀行。(2)向銀行借入五年期這款。1000萬元存入銀行。(3)購入生產(chǎn)費用不需要安裝的設備一臺,買價10萬元,運雜費5000元,保險費1000元,增值稅13000元,全部款項已用銀行存款支付。(4)購入材料一批,價款八萬元增值稅一萬零四百元取得增值稅專用發(fā)票款項已于上月支付,材料尚未入庫。(5)用銀行存款支付購入材料的運雜費2500元。(6)該材料驗收入庫,結轉其采購成本。(7)銷售價商品一批,價款6萬元,增值稅7800元,買方在十天后20天內付款,按合同條款可享受百分之一的現(xiàn)金折扣。該企業(yè)預計對方最可能在10~20天內付款,按照最可能發(fā)生的金額確定可變對價的最佳估計數(shù),編制銷售對入入賬的會計分錄。(8)用銀行存款支付廣告費兩千。以上會計分錄怎么寫?謝謝老師。
順達股份有限公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,有關資料如下:(1)購進原材料一批,價款100000元(不含增值稅),款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫(原材料按實際成本計價核算)(2)銷售給B公司甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上的售價為300000元,收到B公司交來面值為339000元的銀行承兌匯票一張,銷售成本為200000元;(3)報廢舊設備一臺,原值為65000元,已提折舊為60000元,發(fā)生清理費用為1000元,取得殘料變價收入為2000元,有關款項已通過銀行結算完畢(清理過程中發(fā)生的支付與收入均不考慮增值稅);(4)B公司來函提出本月購買的產(chǎn)品中,有100000元的甲產(chǎn)品質量不完全合格,要求在價格上給予40000元的折讓,經(jīng)查明,符合原合同約定,同意B公司的要求,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅發(fā)票,款項已經(jīng)支付;(5)2022年8月1日為客戶研制一項產(chǎn)品,工期為6個月,合同收入330000元,到2022年12月31日已發(fā)生成本220000元(假定為該項目發(fā)生的實際成本均用銀行存款支付請問會計分錄怎么寫
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
要考慮殘值嗎
你好。 要考慮殘值的。我看你考慮了5%的殘值的??
殘值平時不用做分錄吧,殘值年末要處理嗎,怎么處理分錄
你好; 這個不用做分錄的。等著你變賣了固定資產(chǎn)或者是 報廢固定資產(chǎn)才會考慮分錄的??