可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅的
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣后需要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是全額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額還是用多少轉(zhuǎn)多少?
老師你好!之前做的進(jìn)項(xiàng)稅額是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我要認(rèn)證抵扣,摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)候能不能先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,等到月底把需要勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再?gòu)拇挚圻M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額???
之前會(huì)計(jì)做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要抵扣了,是不是要先轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,再抵扣
老師你好,我家之前會(huì)計(jì)之前進(jìn)項(xiàng)直接做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,我接手之后先進(jìn)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果抵扣再進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在7月份我申報(bào)增值稅了,那她之前直接進(jìn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的我怎么處理呀
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
就是還是要做一筆分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)吧
是的,只要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的
那之前她有好幾萬(wàn)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我年底要不要都給它轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里?還是可以留到明年再轉(zhuǎn)?
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,你實(shí)際都認(rèn)證了嗎
怎么看有沒(méi)有認(rèn)證?待抵扣不是應(yīng)該沒(méi)有認(rèn)證的嗎?因?yàn)槎际乔叭螘?huì)計(jì)做的,她都聯(lián)系不上
這個(gè)不一定哦,你看一下待抵扣的明細(xì),看對(duì)應(yīng)的發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)里面有沒(méi)有勾選認(rèn)證
我查了一下沒(méi)有勾選的
老師我查了一下,10月我們公司竟然還要交好幾萬(wàn)的增值稅,可是勾選平臺(tái)上還有這么多發(fā)票未勾選,前任會(huì)計(jì)是不是瞎弄的???
他是不是為了保持稅負(fù)率,所以沒(méi)有勾選認(rèn)證
我不知道,但是白交這么多稅啊,肯定不對(duì)吧,這都實(shí)際買(mǎi)的東西
公司有一個(gè)正常稅負(fù)率的,他有可能是平衡稅負(fù)率,每月繳納的稅費(fèi)/收入保持一定的比例
難道為了堅(jiān)持稅負(fù)率,就可以不管實(shí)際支出,一定要多交嗎
有的公司怕稅務(wù)局查,就會(huì)這樣操作
公司才今年成立的,她這也不是正常的稅負(fù)率,她是10月根本就沒(méi)抵扣,就等于開(kāi)多少票就按那個(gè)稅額全交了,我現(xiàn)在該怎么弄呢
你可以全部抵扣,不用交稅的額
我一下都抵扣了太多了哦,也用不了,可以留一些到明年嗎?
可以的,可以一直留底的