你好,摘要可以是:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好!之前做的進(jìn)項(xiàng)稅額是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我要認(rèn)證抵扣,摘要應(yīng)該怎么寫?
之前會(huì)計(jì)做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要抵扣了,是不是要先轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,再抵扣
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
老師好,我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票收到了沒抵扣做的“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,現(xiàn)在這個(gè)月要抵扣了怎么寫憑證呢
上月增值稅進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月抵扣類。摘要應(yīng)該怎么寫
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師我想再問下,我的庫存商品和成本都是根據(jù)發(fā)票進(jìn)出來做的,還是填入庫單和出庫單?
你好,庫存商品是按發(fā)票不含稅金額入賬 銷售成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
是的,填寫憑證是附件沒有入庫單和出庫單可以?
你好,購進(jìn)的分錄需要有入庫單,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄需要有出庫單才是的
那我單子上就填數(shù)量和名稱可以?
你好,入庫單和出庫單需要填寫數(shù)量,單價(jià),金額,名稱信息