你好!在開(kāi)始不熟悉的時(shí)候可以計(jì)入T字賬
外購(gòu)固定資產(chǎn)用于集體福利 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)(固定資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 銀行存款 在這里折舊需要怎么計(jì)提呀?能只寫這些分錄嗎,都進(jìn)福利費(fèi)了,怎么計(jì)提折舊呀
(一)目的:練習(xí)應(yīng)付職工薪酬的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、分配本月職工工資:生產(chǎn)工人工資50 000元(本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)1 200小時(shí),B產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)800小時(shí),按工時(shí)比例分配工資),車間管理人員工資8 000元,行政管理人員工資26 000元,營(yíng)銷人員工資28 000元。 (1)分配生產(chǎn)工人工資時(shí): 分配率= A產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)人工費(fèi)用= B產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)人工費(fèi)用= (2)分錄: 2、按照職工工資總額的10%、12%、2%和10.5%計(jì)提醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金,根據(jù)上年實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)情況,公司預(yù)計(jì)本年度應(yīng)承擔(dān)的職工福利費(fèi)為職工工資總額的2%。公司分別按照職工工資總額的2%和1.5%計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)。 3、發(fā)放本月工資,代扣個(gè)人所得稅8 000元,其余通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入個(gè)人工資賬戶。 4、以現(xiàn)金報(bào)銷職工李冰困難補(bǔ)助800元,以銀行存款支付職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用2 000元,上繳提存的住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 5、簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,支付職工異地安家費(fèi)1 500元。 (三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。
(二)資料:某企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、分配本月職工工資:生產(chǎn)工人工資50 000元(本月A產(chǎn) 品生產(chǎn)工時(shí)1200小時(shí),B產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)800小時(shí),按工時(shí)比例分配工資),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資26000元,營(yíng)銷人員工資28000元。 (1)分配生產(chǎn)工人工資時(shí): 分配率= A產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)人工費(fèi)用= B產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)人工費(fèi)用= (2) 分錄: 2、按照職工工資總額的10%、12%、2%和10.5%計(jì)提醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金,根據(jù)上年實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)情況,公司預(yù)計(jì)本年度應(yīng)承擔(dān)的職工福利費(fèi)為職工工資總額的2%。公司分別按照職工工資總額的2%和1.5%計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)。 3、發(fā)放本月工資,代扣個(gè)人所得稅8000元,其余通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入個(gè)人工資賬戶。 4、以現(xiàn)金報(bào)銷職工李冰困難補(bǔ)助800元,以銀行存款支付職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用2000元,上繳提存的住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 5、簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,支付職工異地安家費(fèi)1 500元。 (三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。
您好,老師,請(qǐng)教一下,19年一筆分錄,本應(yīng)該借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付帳款,但是分錄誤記成:借:無(wú)形資產(chǎn),貸:應(yīng)付帳款,攤銷一部分,這種情況20年要調(diào)整該怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師工業(yè)企業(yè)計(jì)提養(yǎng)老需要分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用和生產(chǎn)成本嗎?計(jì)提工資是借,管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬。計(jì)提養(yǎng)老需要分?jǐn)倖?/p>
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問(wèn)下:給公司購(gòu)買電腦 開(kāi)票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師,小規(guī)模納稅人每個(gè)月開(kāi)多少票是免稅的嗎?
請(qǐng)問(wèn)如果我有定期定額都是定3萬(wàn)的個(gè)體戶,明年兩個(gè)單位要匯算清繳嗎?如果要的話就超額了,是不是就要補(bǔ)稅呢
老師您好,郵政外包攬收的業(yè)務(wù)給我們公司做,應(yīng)該開(kāi)多少點(diǎn)的發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn):假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)28500 導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)月工資一萬(wàn)元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說(shuō)一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒(méi)干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒(méi)做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開(kāi)具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
因?yàn)楝F(xiàn)在要填入科目匯總表和總賬,但發(fā)現(xiàn)T字賬借貸方不平,所以在最后匯總的時(shí)候,剛剛上面提到的業(yè)務(wù)是否需要寫T字賬?
你好,如果要計(jì)入科目匯總表,這個(gè)都是要計(jì)入的
那結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),提取盈余公積,這些也需要計(jì)入嗎?
你好!這個(gè)是需要的