計入了管理費用,就不用計提折舊了
外購固定資產(chǎn)用于集體福利 借 管理費用-福利費(固定資產(chǎn)價稅合計) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款 在這里折舊需要怎么計提呀?能只寫這些分錄嗎,都進(jìn)福利費了,怎么計提折舊呀
老師,食堂用的的固定資產(chǎn)折舊要不要通過應(yīng)付職工薪酬—福利費科目下核算,如: 借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:累計折舊 還是直接這樣: 借:管理費用—福利費 貸:累計折舊
請問老師,公司為領(lǐng)導(dǎo)購一臺洗衣機(jī)配著用,第一步記公司的借固定資產(chǎn),貸銀行,第二步每月折舊借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,第三步應(yīng)付職工薪酬福利費,接下來貸方記什么?
食堂固定資產(chǎn)計提折舊 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費
公司購買服裝費需要計提工資福利再支付嗎?會計分錄 借管理費用—福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬—福利費 借 應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸 銀行存款 金額不大是不用計提?超過5000需要先計提嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
這道題就是集體福利的,怎么還計提折舊了
因為他之前是計入固定資產(chǎn)的,要分月計提折舊啊