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老師,請(qǐng)問要對(duì)去年多提的工資做調(diào)整,我怎么做分錄?

2021-12-03 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-03 14:10

好,去年匯算請(qǐng)假的時(shí)候,如果沒有調(diào)增的話,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2913 追問 2021-12-03 14:17

去年匯算沒有調(diào)整哦,那我直接做管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)就可以了 是吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 14:18

哦對(duì)的是的,可以這么做。

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快賬用戶2913 追問 2021-12-03 14:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-03 14:21

不用客氣,工作愉快。

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好,去年匯算請(qǐng)假的時(shí)候,如果沒有調(diào)增的話,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-12-03
你好,小規(guī)模企業(yè)對(duì)以前年度多計(jì)提工資做調(diào)整,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整?
2021-12-03
你好,去年多做的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的呢?
2023-12-22
你好, 調(diào)整去年多計(jì)提管理費(fèi)用工資賬務(wù)處理是 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2020-08-29
你好,具體的是什么有錯(cuò)誤。
2021-07-12
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