您好,是的,發(fā)票不能部分作廢和紅字沖回
銷項負數(shù)發(fā)票指的是當月沒作廢,跨月了才開嗎?
老師好,請問當月開的正數(shù)發(fā)票,當月能不作廢發(fā)票而是開部分金額的銷項負數(shù)發(fā)票嗎?
老師,作廢了再開一張正數(shù)的當月,作廢的發(fā)票不需要做負數(shù)分錄,正數(shù)發(fā)票需要入賬對吧,如果是跨月開錯就要做發(fā)票負數(shù),然后再開一張正數(shù),正數(shù)負數(shù)發(fā)票就都需要入賬對吧
發(fā)票負數(shù)作廢,和正數(shù)作廢一樣不計入當月開票總額嗎?
老師好!全電發(fā)票不能作廢,只能開負數(shù),那如果當月的發(fā)票開一張正數(shù)然后又開了紅字就不用做賬吧?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,