同學你好!請稍等馬上幫你解答
某廠第一車間由于設備大修停工6天,停工期間應支付工人工資6840元,應負擔制造費用1 000元。第三車間由于外部供電線路原因停工2天,停工期間應支付工人工資4560元,應負擔制造費用600元。 (1)根據(jù)以上資料,編制會計分錄。 (2)第一車間設備大修為正常停工,停工損失7840元應計人成本中;第三車間停工為非正常停工,應計人營業(yè)外支出。假設經(jīng)交涉,電業(yè)局同意賠償由于停工給企業(yè)造成的損失3000元。根據(jù)資料編制會計分錄。
【任務背景資料】 光明廠2021年12月發(fā)生以下生產(chǎn)過程業(yè)務(假設期初無在產(chǎn)品): (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 (2)用銀行存款6000元預付下季度車間用房租,并相應分攤本月應分擔的房租2000元。 (3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,生產(chǎn)Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 (5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 (6)分配工資費用,其中Ⅰ號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 (7)用銀行存款支付車間設備日常維修費5000元。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配)。 (9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100臺,全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 【要求】 (1)根據(jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會計分錄(技能Ⅲ訓練)。 (2)根據(jù)會計分錄,完成T形賬戶的過賬(技能VI訓練)。 (1)技能Ⅲ訓練:編制生產(chǎn)過程業(yè)務會計分錄(請在下方答題)
1)領用原材料,直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)5600元(甲產(chǎn)品材料3700元;乙產(chǎn)品負擔的材料1900元);用于基本生產(chǎn)車間物料消耗1510元;用于輔助生產(chǎn)車間3430元;用于行政部門1030元,共計11570元。2)工資分配,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資3200元(甲產(chǎn)品負擔的工資費用1700元;乙產(chǎn)品負擔的工資費用1500元),管理人員工資1400元;輔助生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資1500元,管理人員工資700元;行政人員工資1600元,共計8400元。3)分別按工資的14%提取職工福利費。4)計提固定資產(chǎn)折舊,基本生產(chǎn)車間計提2850元,輔助生產(chǎn)車間計提1320元,行政部門計提1970元,共計6140元。5)用銀行存款支付其他費用4020元,其中基本生產(chǎn)車間1980元,輔助車間960元,行政部門1080元。(6)輔助生產(chǎn)車間提供的勞務采用直接分配法分配:應由基本生產(chǎn)車間負擔5200元,應由行政管理部門負擔3018元.(7)基本生產(chǎn)車間的制造費用按產(chǎn)品機器工時比例分配,其機器工時為:甲產(chǎn)品1670小時,乙產(chǎn)品1658小時.要求:根據(jù)成本會計業(yè)務流程編制相應會計分錄并登記制
清河公司第一車間4月份由于設備大修停工6天,停工期間應支付工人工資6000元,停工期間應負擔制造費用1000元。第三車間由于外部供電線路原因停工2天,停工期間應支付工人工資4000元,應負擔制造費用600元。
清河公司第一車間4月份由于設備大修停工6天,停工期間應支付工人工資6000元,停工期間應負擔制造費用1000元。第三車間由于外部供電線路原因停工2天,停工期間應支付工人工資4000元,應負擔制造費用600元。根據(jù)以上資料計算并分配該企業(yè)停工損失。
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
你好,1. 借:停工損失6840+1000+4560+600 貸:制造費用1000 +600 應付職工薪酬6840+4560 借:生產(chǎn)成本6840+1000 貸:停工損失6840+1000 2.有賠償?shù)慕瑁浩渌麘湛?3000 非正常的借:營業(yè)外支出4560+600-3000 貸停工損失4560+600