你好,認(rèn)證抵扣過(guò)了就只能開(kāi)紅字了不能還了
老師我方開(kāi)出的專(zhuān)票,金額開(kāi)錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師你好,我已經(jīng)認(rèn)證過(guò)得發(fā)票現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,那我已認(rèn)證的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要從憑證里取出來(lái)還給他嗎
老師你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票,需方需要紅沖,我需要把發(fā)票退回給他嗎?記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)?
你好,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)她申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表需要給我們寄過(guò)來(lái)嗎?還有抵扣聯(lián)還需要交給他們吧。
你好老師,供應(yīng)商開(kāi)出來(lái)的發(fā)票紙質(zhì)檔還沒(méi)到我們這里就被外賬認(rèn)證了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,就紅沖了,那已經(jīng)認(rèn)證的這個(gè)正數(shù)發(fā)票也是需要寄給我們的嗎?
5月27日才開(kāi)課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開(kāi)具了2張專(zhuān)票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
老師:我們盈利,但是賬上沒(méi)錢(qián)怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問(wèn)每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開(kāi)具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
那就是已經(jīng)認(rèn)證的了不用退回,沒(méi)有認(rèn)證的退回?
是的,您說(shuō)的完全正確