你好,對的是的,是這么做的。
請問老師,我們這個月已經(jīng)完成去年底個稅申報(bào),并且把工資和績效一起綜合申報(bào)了,也交了稅,到時(shí)候年終匯算清繳的時(shí)候可以把績效單獨(dú)列出來放在一次性獎金里面稅可以多退少補(bǔ)嗎?
請問一下現(xiàn)在申報(bào)12月的個稅,但12月我們只發(fā)了基本工資,還沒有發(fā)績效工資,那這次12個稅申報(bào)只申報(bào)基本工資,那還沒有發(fā)的績效工資怎么辦啊,這個績效工資以及一月發(fā)的年終獎是1月份發(fā)的是放在申報(bào)一月的個稅,還是放在匯算清繳啊
老師,請問員工每月的績效工資年底一次性發(fā)放,這樣的話是不是要合并到工資一起申報(bào)個稅啊
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計(jì)提的時(shí)候是工資跟績效一起做還是分開計(jì)提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計(jì)提的時(shí)候是工資跟績效一起做還是分開計(jì)提更好
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
那個稅不是很高呀,因?yàn)槿绻丛掳l(fā)的話,就可能交不了多少稅,這個怎么處理可以少交點(diǎn)個稅哦
不會的,你在年底一次發(fā)下去,你的累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬。
在年底發(fā)和每個月發(fā)都是一樣算的。