?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師好,我們是建筑公司,總包公司分包給分包公司,分包公司又分包給我們一項(xiàng)工程,工程款是總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的形式發(fā)放的,我們自己給員工報(bào)個(gè)稅了,我們上面的分包公司也給我們報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在我讓他們更正申報(bào),差不多有幾十萬吧,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),收到的以農(nóng)民工工資形式下來的工程款對(duì)方?jīng)]有讓我們開發(fā)票,我們是不是也有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?他們更正申報(bào)幾十萬,稅務(wù)上會(huì)不會(huì)查他們的賬從而影響我們單位
我們是建筑公司,老板有一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目,有總包代發(fā)工資,把工資都發(fā)完了。然后他又沒有拿農(nóng)民工工資來給我做成本,那我要求老板去稅局代開發(fā)票。這樣可以嗎? 工資直接發(fā)給農(nóng)民工了,沒有報(bào)個(gè)稅,然后又讓小包工頭去稅局代開發(fā)票回來,這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下我們是建筑公司,有一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目6000萬,我們公司要開勞務(wù)發(fā)票6000萬出去,成本就只能是農(nóng)民工工資,這樣工人太多如果申報(bào)個(gè)稅就會(huì)交殘保金及工會(huì)經(jīng)費(fèi),老師麻煩指點(diǎn)一下有沒有更好的辦法
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
您好,增值稅申報(bào)想少繳稅,一般納稅人符合老項(xiàng)目、甲供工程、清包工等條件的選簡(jiǎn)易計(jì)稅,用全部收入減有合規(guī)發(fā)票的分包款(含勞務(wù)分包的農(nóng)民工工資)算銷售額,按 3% 繳稅,異地項(xiàng)目先按 3% 預(yù)繳;小規(guī)模納稅人季度銷售額不超 30 萬免稅,也可差額計(jì)稅;總包代發(fā)的農(nóng)民工工資,若農(nóng)民工是建安公司的人,建安公司要在自然人電子稅務(wù)局采集信息,按工資薪金所得代扣代繳個(gè)稅,異地項(xiàng)目向工程所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),若是勞務(wù)派遣公司的人則由勞務(wù)派遣公司申報(bào)。
老師 她撥付的款 都總包代發(fā)了 咱們報(bào)個(gè)稅嗎 咱們給開票 是不是 就得確認(rèn)收入啊
比如 這個(gè)月開130萬的發(fā)票 可是成本票沒有啥 我怎樣做賬 我是小白 謝謝老師
?您好,總包代發(fā)的農(nóng)民工要是你們公司的人,就得你們報(bào)個(gè)稅;開了 130 萬發(fā)票就得算收入,做賬時(shí)記 “別人欠我們錢” 增加,“收入” 和 “要交的增值稅” 也增加;成本票少的話,先把實(shí)際花的錢(比如工資、有收據(jù)的零星支出)記成成本,月底轉(zhuǎn)成 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,之后趕緊找成本票,沒有正規(guī)發(fā)票的成本,年底算賬時(shí)可能要多繳稅。