你好,對(duì)的是的,這個(gè)稅率是13%。
你好 老師 我想問一下 我們想在增值稅申報(bào)表附表一 中填寫6%的稅率 但是我們6%的稅率 是灰色的無法填寫 然后我們?cè)黾恿艘粋€(gè)國標(biāo)附行業(yè)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6% ,5%)但是他征收率是寫的0.05 這個(gè)可以嗎?
老師,你好!問一下我在電子稅務(wù)局查看稅種,增值稅是6%的其他現(xiàn)代服務(wù),但是我們的業(yè)務(wù)是出租打印機(jī)業(yè)務(wù),這兩個(gè)稅率是不是不一致了
老師,你好,我想問下,我們是屬于現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的,我做的技術(shù)服務(wù)的,我們每個(gè)行業(yè)是不是有個(gè)所得稅稅負(fù)率,增值稅稅負(fù)率?我在哪里可以看到呢?
老師,你好!問一下我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是“*經(jīng)營租賃*打印機(jī)租賃費(fèi)”和*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這兩類是不是要交印花稅,稅目是哪兩個(gè)呀?
去年我們公司買了一套房子,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們繳房產(chǎn)稅和土地稅,他說有兩種,一個(gè)是自用,一個(gè)是出租,稅率不一樣,我想問一下這兩個(gè)稅的稅率分別是多少?報(bào)哪種比較劃算?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
那這樣這么處理呀,
你看下你有動(dòng)產(chǎn)租賃的嗎?有動(dòng)產(chǎn)租賃的范圍就可以直接開出來,選擇13%就行。
營業(yè)范圍有的,老師,我們的打印機(jī)可以看成13%和6%組合租賃嗎?6%算技術(shù)投入,比如一臺(tái)打印機(jī)一年8388元,6%開3888元,13%開4000元嗎;因?yàn)?
技術(shù)投入這個(gè)是什么意思?技術(shù)服務(wù)嗎?
是的,因?yàn)槲覀儾少彺蛴C(jī)的商家也是分開兩個(gè)稅點(diǎn)給我們開票的
你好,那你簽合同的時(shí)候分開就可以的,技術(shù)服務(wù)一般納稅人可以開百分之。
好的,老師,在請(qǐng)教一下,我們是根據(jù)客戶下單了才采購的打印機(jī),貨款付了以后,廠家直接發(fā)貨給客戶的,我們沒有庫存的,比如采購價(jià)7190元,一年的租賃費(fèi)是8388元,但客戶分12期從租賃平臺(tái)上付給我們,這樣是不是一種融資租賃呀?我可以把打印機(jī)堪做成庫存商品嗎?因?yàn)槲覀兪琴嵅顑r(jià)的。
哦對(duì)的是的,屬于融資租賃的可以的。
那我們收入確認(rèn)是不是應(yīng)該按每個(gè)月收到的租金確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)怎么處理呀?
你好,你的增值稅一次繳納的。
然后你按月做收入這個(gè)跨年嗎。
一次繳納?跨年的,那我沒有一次性收到租金,有可能還有中途退租的,不同的客戶下單時(shí)間不一樣
你每個(gè)月做收入就可以的,你提前收了人家的錢,每個(gè)月做收入,只不過是讓你一次繳納了增值稅。
沒有提前收客戶的錢,客戶是一期一期打進(jìn)來的。分12次
那你就是按月做收入交增值稅。