同學(xué)你好 是計(jì)提在管理費(fèi)用但是二級(jí)明細(xì)是獎(jiǎng)金才對(duì)
1. 企業(yè)計(jì)提年中獎(jiǎng)是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款, 2. 這個(gè)年終獎(jiǎng)的時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候是不是也是填寫(xiě)在工資薪金里面?
老師有關(guān)年終獎(jiǎng)的計(jì)提的分錄,是不是可以直接計(jì)入到管理費(fèi)用_工資???在貸應(yīng)付職工薪酬_工資,或者直接做一個(gè)管理費(fèi)用_年終獎(jiǎng),在貸:應(yīng)付職工薪酬_年終獎(jiǎng),是不是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)工資啊,津貼 ,補(bǔ)貼,都是放在應(yīng)付職工薪酬工資支出中?
老師,請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)需要計(jì)提嗎?之前不知道有年終獎(jiǎng),在1月發(fā)了去年年終獎(jiǎng),我是在1月計(jì)提年終獎(jiǎng)嗎?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,付年終獎(jiǎng)的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)是這樣做嗎
管理人員年終獎(jiǎng)發(fā)放,做了應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金,津貼和補(bǔ)助里面,那計(jì)提的話(huà)是直接做管理費(fèi)用-員工工資嗎?
老師好,計(jì)提年終獎(jiǎng),可以借管理費(fèi)用 管理人員職工薪酬嗎,沒(méi)設(shè)置管理費(fèi)用獎(jiǎng)金科目; 1月計(jì)提年終獎(jiǎng),1月發(fā)放年終獎(jiǎng),發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí),分錄是這樣寫(xiě)的嗎:借應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金 貸:銀行存款 貸個(gè)人所得稅。2月申報(bào)獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅,是不是不需要寫(xiě)什么分錄了
老師你好,我們公司去年給對(duì)方開(kāi)了收入發(fā)票,對(duì)方業(yè)務(wù)員失職一直拿著發(fā)票沒(méi)給財(cái)務(wù)入賬,那幾天對(duì)方財(cái)務(wù)才看到發(fā)票,由于對(duì)方有財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度,所以去年我們給開(kāi)的那張收入發(fā)票對(duì)方公司沒(méi)有入賬,現(xiàn)在讓我們紅沖那張收入發(fā)票,可我們?nèi)ツ暝鲋刀?,企業(yè)所得稅都繳納了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,能紅沖這張發(fā)票嗎?對(duì)方要求紅沖了再開(kāi)張一模一樣的出來(lái),這種情況可以嗎?老師
老師,我們公司現(xiàn)在的章程上出資方式兩個(gè)股東各1000萬(wàn)的著作權(quán),現(xiàn)在這個(gè)已完成了無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估和驗(yàn)資,那我們這個(gè)是不是就已經(jīng)實(shí)繳完成了?我是不是只要帳上借無(wú)形資產(chǎn)貨實(shí)收資本,然后按月攤銷(xiāo)就可以?
如果一個(gè)項(xiàng)目干完了,但是甲方還有一部分錢(qián)沒(méi)給,沒(méi)開(kāi)票,那么成本按支出確認(rèn)行不行,還是說(shuō),根據(jù)開(kāi)票收入情況,確認(rèn)收入,這種情況會(huì)不會(huì)被查
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個(gè)體戶(hù)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社修建基地80萬(wàn),需要攤銷(xiāo)嗎?如果租的是不是不用攤銷(xiāo),一次性入費(fèi)用?
我們公司因?yàn)榻唤拥膯?wèn)題 所有的貨物不能租賃 但是可以收預(yù)收款60% 時(shí)間大概2年 現(xiàn)在這個(gè)預(yù)收的錢(qián)需要確認(rèn)收入嗎 這錢(qián)可以退的
老師我們公戶(hù)里沒(méi)錢(qián)不得不私戶(hù)發(fā)工資,有好的辦法避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。。。
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個(gè)體戶(hù)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
2024年的時(shí)候交了2023年的企業(yè)所得稅,計(jì)提的時(shí)候分錄借以前年度損益調(diào)整,貸企業(yè)所得稅,然后2024年也發(fā)生了很多去年的業(yè)務(wù),也掛在了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,現(xiàn)在報(bào)2024年的匯算清繳,掛在以前年度損益調(diào)整科目的這部分要怎么申報(bào)呀?
小微企業(yè)利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)是不是就按百分之25交企業(yè)所得稅?如果沒(méi)超過(guò)就按百分之5交稅
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那老師那應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)是不是可以放在工資里面?
同學(xué)你好 這個(gè)就是工資呀