你好,無票收入也需要做價稅分離處理的。 季度交個人所得稅的時候,需要把無票收入填寫在收入總額欄次的?
我們是個體工商戶餐飲行業(yè),我們無票收入,沒有計算增值稅,那季度交個人所得稅的時候,要不要把無票收入填進去呢
老師,我想問下,我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的,我們季度去交個人所得稅的話,需要填收入和無票收入的金額是嗎
老師,我想請教下,個體工商戶的餐飲店,每季度開出了餐費發(fā)票,沒有超過45萬,我入賬的時候時候是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 嗎
我問一下,這個我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報那里計入收入金額了,可是我做賬是計入固定資產(chǎn)清理,不是計入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報的時候這個開票的收入需要填進去營業(yè)收入嗎?如果填進去交這個所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
交個人所得稅的收入,是包含了增值稅還是沒有包括的收入
你好,交個人所得稅的收入,是不含增值稅的收入金額?
那,我們現(xiàn)在做收入,無票的沒有計算增值稅,豈不是將來多交稅了
你好,你需要把無票的收入做價稅分離處理才是的?
我們會計主管說的,不用價稅分離寫分錄,我理解的是正確的嗎?我剛才說的
你好,我們無票收入,沒有計算增值稅(這個是你的描述) 我們會計主管說的,不用價稅分離寫分錄,這個顯然是錯誤的
那我要現(xiàn)在怎么做分錄呢?聽他的呢,還是自己做決定呢
你好,調(diào)整分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 我們會計主管說的,不用價稅分離寫分錄,這個顯然是錯誤的,是自己做決定。
應(yīng)該是,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費的吧???
你好,正確的收入分錄是你提供的這樣處理。 之前按含稅金額計入收入,那調(diào)整分錄就是 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
我說做無票收入的分錄,是不是這樣子寫的?
你好,直接做無票收入分錄是 借:銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費
我說我這樣子寫的分錄是對的嗎?
你好,直接做無票收入,你說的是對的。(請看我們的對話,我很早就回復(fù)了)
好的辛苦了,好評
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!? 晚安?