同學(xué)你好、收到銷售方貨款怎么入賬——您 方是購(gòu)買方?
銷售貨但未收到貨款在應(yīng)收賬款明細(xì)賬里面應(yīng)該怎么填寫借貸方 收到對(duì)方公司償還貨款又怎么填寫
收到銷售方貨款怎么入賬
我單位銷售貨物,收到購(gòu)貨款怎么入賬,
公司銷售商品幾個(gè)月來(lái)都是不開票銷售,貨款還沒有收到,結(jié)算貨款的時(shí)候?qū)Ψ揭箝_票才結(jié)算貨款,之前銷售的時(shí)候已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在又開了發(fā)票請(qǐng)問怎么入賬
銷售方銷售過(guò)程中代墊運(yùn)費(fèi)和相關(guān)的銷售貨物的貨款一同計(jì)入應(yīng)收賬款。對(duì)于采購(gòu)方來(lái)講,銷售方貸墊的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)收款。為什么?
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個(gè)稅信息重新填上去申報(bào)的時(shí)候出來(lái)這個(gè)提示要怎么處理呢
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個(gè)稅系統(tǒng)信息怎么恢復(fù)呢
老師:我們是運(yùn)輸公司,有幾輛大貨車,加油卡是幾萬(wàn)的充,幾輛車共用,這個(gè)充值油卡時(shí)要記入待攤費(fèi)用嗎?借:待攤費(fèi)用一加油費(fèi),貸:銀行存款。然后月末分?jǐn)?,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一加油費(fèi),貸:待攤費(fèi)用一加油費(fèi)嗎?還有我們高速費(fèi)也是一次充卡,幾輛車共用的,是不是也和加油一樣處理?以上這樣處理對(duì)嗎?謝謝老師
關(guān)于工資,社保,個(gè)稅的計(jì)提和發(fā)放會(huì)計(jì)分錄,及做賬時(shí)間 月末計(jì)提做幾個(gè)分錄,次月做哪些分錄
老師 我想問一下就是關(guān)于那個(gè)固定資產(chǎn)折舊方法的計(jì)算 嗯……我看著這個(gè)公式去算的話還是會(huì)算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會(huì)了 這個(gè)是不是因?yàn)閷?duì)公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級(jí)職稱
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中,職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)數(shù)怎么填? 我舉個(gè)例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級(jí)明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費(fèi), 2211.04 是工會(huì)經(jīng)費(fèi), 2211.05 是教育經(jīng)費(fèi) 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個(gè)數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個(gè)數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個(gè)科目合計(jì)取數(shù),那么就說(shuō)哪幾個(gè)科目合計(jì)的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計(jì)入哪一年
請(qǐng)問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號(hào)的設(shè)備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個(gè)月,沒補(bǔ)繳嗎
我是銷售方
同學(xué)你好,銷售方收貨款 借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng);
那要是簽訂合同分次付款,月底一次開票那。
我是購(gòu)買方又怎么做賬
同學(xué)你好 收款時(shí) 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 開票 借,預(yù)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng);
貸方可以用應(yīng)收嗎?實(shí)際已供貨就是發(fā)票還沒開
同學(xué)你好,貸方可以用應(yīng)收嗎?實(shí)際已供貨就是發(fā)票還沒開——如果不設(shè)置預(yù)收,可以用應(yīng)收;